借财务费用手续费, 借财务费用手续费,负数5300-4770 贷应交税费应交增值税进项。30
老师,2月有一笔微信转款手续费,当时记账是借:财务费用-手续费5300应交税费增值税(进项)300,借:财务费用–手续费5300(红字) 实际上应该是借:财务费用-手续费4770 应交税费增值税(进项)270 借:财务费用–手续费4770(红字),就是实际上多记账了价税合计530,我3月份该怎么调账呢?
老师您好,请问一下,去年的转账手续费发票今年才开出来,去年做帐时,每笔手续费都做到了财务费用里,那今年发票才到我手里,我应该怎么做账,手续费发票是专票,是借方红字财务费用,借方蓝字财务费用蓝字+进项么
微信收款的时候,比如订单100元,手续费5元,做账 借:其他货币资金 - 微信 95 财务费用 - 手续费 5 贷:预收账款 100 做这分录的时,手续费发票还没到,到了次月手续费发票到了,假设其中5元手续费开的是专票,未税金额是4.7元,税额是0.3元,那次月怎么做账?整个分录冲销还是直接只冲销财务费用部分: 借:财务费用 -5 贷:财务费用 4.7 应交税费-应交增值税-进项税额0.3
老师,我是一般纳税人银行给开了1-6月的手续费专票,我要怎么做分录,是借:财务费用~手续费红字,贷:应交税费_应交增值税_进项税兰子吗
平时银行转款的手续费借财务费用150贷银行存款150,现在收到银行卡的专票手续费,我要怎么样去做账充我的长费用?是不是借财务费用100借应交税费应交增值税进项税50,贷财务费用负数在借方-150这样做对吗?
老师,麻烦看下这个189题,没看懂为什么还要用12月31日的即期汇率算一次
请问老师:我们公司22年1月至25年8月账务经过审计,审计报告出来前给我们了一些整改意见,有些是资料不全,有些是调账未用以前年度损益科目。那我应当将22-24年应整改的科目是放在原账套年度更正还是全部放在25年9月份更正?
老师 办理退税的时候发现进项1月份被做了增值税抵扣勾选,并且已经抵扣了。这个情况还能作废,进项转出再重新做出口退税勾选吗?
老师,公司是制造业,之前是按照一般商贸做的成本,现在要按照制造业企业做可以吗?
老师你好!资产负债表的合计不能为负数是吗? 应收和预收的需要在填负债表时分开填写吗
老师,我公司注册资本200万,甲股东65%,已股东35%,现在新进入一个股东,有两种方案,第一,注册资本不变,丙投入48万,占比24%,48是不是分别发给甲乙?甲乙同比例稀释,甲乙申报个税需要缴纳个税吗?第二丙投入48注册资本248万,这48是不是直接打到公司。甲乙不用申报个税?
老师这个个税认定是9月1好号,就从10月1号开始申报是吗?
老师可以简单总结一下耕地占用税和契税的纳税义务时间和他们两个的特点吗
老师企业所得税第二个季度交的税减去第一个季度交的税,对吗 第一个季度比第二个季度税交的多怎办,预缴给退税吗
出口应税报关单确认一定要做么?