你好,可以的, 没问题

老师请教一个问题,我们是物业公司,前几天住建局来检查,我们买了中华烟招待,后因为公司的一些问题,几个有同样问题的物业公司一起吃饭研究解决方案,这些费用能正常报销吗?直接开中华烟的发票和餐饮发票记到招待费里可以吗?这样会不会让人以为是行贿。之类的?如果不可以,是否可以选择开办公用品类的发票,但又有一个问题,办公用品的发票金额比平常购买同类产品金额要5倍,这样是否算异常?
老师,想问下,公司购买的业务招待用品,平常用于交际应酬,和送礼给和业务有往来的对方单位人员,这个会计上的账务处理是怎样的能写上分录吗?税务上还需要缴纳税吗?
请问老师,如果股东转入公司账户,购买很多酒用于公司招待,公司再转给第三方,第三方开发票给公司,这样只能作为管理费用的业务招待费吗?
老师,请问事业单位能否购买茶叶,用于招待外来人员开会用,能否作为办公费记账
用工企业劳务外包服务费应该如何做账?所在公司是用工单位,根据劳务外包合同我单位每月向劳务外包单位支付人工费,每季度支付劳务外包人员管理费;如果劳务外包单位按要求招聘外包新员工,还需支付招聘服务费。现季度结束,我单位需要向劳务公司支付6月人工费,人员管理费,招聘服务费。出纳在付款时提出,不能将这3笔费用一起支付需要分成3笔来支付。出纳给出的理由是,外包人员的工资和管理费、招聘服务费是不同的3种费用。可我认为3项费用在一个劳务外包合同上约定,都是劳务外包服务费,可在一张凭证上做完,可计分录为:借:管理费用/销售费用/开发成本等,贷:银行存款 请老师解答疑惑,可能是我自学的财务知识不够,造成了误解。
你好老师,公司买了一辆二手车,有普票 然后每个月从银行付钱给个人还 要怎么做账
10月份报送的数据有误,税务报表还能修改吗?
其他应收款的贷方和其他应付款的贷方表达是同一个意思吗?老师
老师,如果小规模纳税人增值税是按月申报的,想改成按季申报,应该怎么修改,什么时候修改
贸易公司采购一起侣材,合同写按实际金额结算,之前预付了186405元,本次又通过银行转账付款167443元,货款一共353848元全部结清,供应商开票随货一起发出。但是开票金额多开了2千,供应商不重开了,票面金额比实际打款多2000钱,如果2000放应付,多久才能转入营业外收入
请问公司平时买的香烟和酒送客户的,这个有规定一年能开多少票吗?
老师好,发工资的时候,把付款用途写错了,写的不是工资,写的是某某公司的货款!需要叫员工退回,重新做付款用途为工资发放吗?
个人出租商用底商,年租金96000元,去税务局代开发票,都需要交哪些税,怎么计算的,都多少钱
您好,老师,新开的企业,开办社保,老板工资5000元,想给他老婆也买企业社保,又不想发放工资,给她老婆买社保的费用从他工资里扣,这个怎么操作好一些
第12笔结转损益为什么要这样记?哪里来的、没搞懂