借应付职工薪酬,贷应交个税。

老是您好,我想问一下,以前我们公司账上应交税费科目下的营业税有一个借方余额2万多,以前会计说是已缴纳未计提的,所以年底我补提了,就平了,但是做所得税汇算的税务所说,应该做到以前年度损益调整,我不太清楚这个分录怎么做,补提过的还需要改吗
您好,我想问一下补提去年的个人所得税的分录应该怎么做呢?
老师,请问一下在23年补缴21年和22年的所得税应该怎么来做分录呢?
老师 想问一下申报个人所得税的偶然所得的计提 怎么做分录呢
老师,请问一下21年的时候没有计提企业所得税,在22年补计提的话应该怎么做分录呢?
@董孝彬老师,老师,是不是只有企业所得税是这个样子的,其他的表呢,都要填数吗?那问题是公司没业务的,不都是0申报吗?
老师,租别人的厂房,办公室的租金记制造费用吗?
钻石模型是企业内部环境分析还是外部环境分析?
已做勾选抵抗的发票,后期这些东西改变用途进项税额不能抵扣了,是不是需要做撤销抵扣再选不抵扣勾选啊?还有就是这部分是只需要填写在进项税额转出额那一大栏中吗?
商标申请费可以计入管理费用吗?
请问一下老师,个体户,1-6月是核定征收,7月开始改为查账征收,那这一年的收入,算核定征收的定额收入吗?
请问,如果一家公司老板找发票报销,经常性的,比如拿纸质滴滴车票,每次都很多,家里家庭支出油盐酱醋,还有兄弟姐妹的家庭支出,给她妈发工资,她妈都是老农民,买什么电脑冰箱啥的,还有就是通过员工名义发工资奖金,套现这些,还要继续在那任职吗?已经提出离职,很坚定,她看我确实说不动了,又被说涨工资,说是工资最近也要注销了,让在干几个月,现在怎么办?
北京工作的老师请帮忙回复一下:物业公司代转售电费,发票到底怎么开呢?打过12366不用的区:回答不一样,目前两种答复:第一:全额开具13%的发票,第二:可以针对不征税的部分,也开具不征税的。但是第一种违背了增值税的原理,没有进项税为何有销项税。第二种只有电力公司企业才能开具6开头的不征税的发票。所以现在不知道怎么开了?
老师,想在电子税务局下载已申报的企业所得税年度汇算清缴报告在哪里下载?
之前有公司一直供货走的是对私账户,然后一直没开票,现在突然说我们一直不给他开票,要告我们怎么办。她要开票我就让他补税点,然后再给她开可以吗
那月末需要把这部分再转入管理费用么?
不要的不涉及管理费用。
那这样的话这部分就一直在应付职工薪酬上挂着么?
那你没有计提工资吗?
老师我们单位情况是这样的,领导班子有交通补助,之前问税务局这个交通补助的扣除标准,他们说是没有标准,所以我们2022年就是正常申报个税。但是在2023年2月的时候他们又说是有了扣除标准,这个标准比公司的交通补助标准要低,所以我们就是需要更改个税申报表,进行补缴。下个月人事就会把这些补扣的个税再从他们的工资中扣除,那我这里应该怎么做分录呢?
。补交个税借应交税费贷银行存款。。工资扣除 借应付职工薪酬贷个税。
那我计提3月份工资的时候就正常计提就行是吧?需要计提这部分个税么?
。有税款就是发工资的时候扣下来。计提公职的时,候包括个。计提工资的时候包括个税。
意思就是计提3月工资的时候除了计提3月的应发数,再把这些补缴的计提到管理费用是吧?
是的,这样处理是可以的。