借应付职工薪酬,贷应交个税。
老师我想问一下,年末的时候我没有计提年度企业所得税,然后跨年后我缴纳上年度的企业所得税时我应该怎么做分录呢?我需要先做一次计提的分录吗?我应该怎么做分录呢?
您好,我想问一下补提去年的个人所得税的分录应该怎么做呢?
老师,您好 我想问一下 汇算清缴的补税分录应该什么时候做?我们一般每个季度需要计提所得税 然后缴纳所得税的
老师您好,请问今年补计提去年的所得税,怎么做分录?
老师,这三道题的答案我看了也不是很明白
中级财务管理 从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元,年利率8% 老师,这道题的时间轴怎么画,不明白后面20万元的递延期
从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元,年利率8% 老师,这道题的时间轴怎么画,不明白后面20万元的递延期
残保金的申报,全年薪资,是指全年的税前薪资吗?是指签了1年及以上劳动合同的正式员工才需要计算进去,实习生那种的薪资不需要算入进去吧?
老师 加工制造业,考核班组和车间主任的电子表格
员工用自己钱垫付工程款,对方没有给发票可以入账吗,可以入借预付账款,贷其他应付款某某员工吗
老师,为什么资产会计账面价值大于计税基础是应纳税暂时性差异呢,负债正好相反呢
老师,先租房后付款的分录怎么做?(如:3月收到1-3月房租专票,3月末付的款)
你好老师。 那个。小规模有。税前费用扣除吗?
每一个工作表都有好几个单位的明细,如何把它们汇总到一起?
那月末需要把这部分再转入管理费用么?
不要的不涉及管理费用。
那这样的话这部分就一直在应付职工薪酬上挂着么?
那你没有计提工资吗?
老师我们单位情况是这样的,领导班子有交通补助,之前问税务局这个交通补助的扣除标准,他们说是没有标准,所以我们2022年就是正常申报个税。但是在2023年2月的时候他们又说是有了扣除标准,这个标准比公司的交通补助标准要低,所以我们就是需要更改个税申报表,进行补缴。下个月人事就会把这些补扣的个税再从他们的工资中扣除,那我这里应该怎么做分录呢?
。补交个税借应交税费贷银行存款。。工资扣除 借应付职工薪酬贷个税。
那我计提3月份工资的时候就正常计提就行是吧?需要计提这部分个税么?
。有税款就是发工资的时候扣下来。计提公职的时,候包括个。计提工资的时候包括个税。
意思就是计提3月工资的时候除了计提3月的应发数,再把这些补缴的计提到管理费用是吧?
是的,这样处理是可以的。