借应付职工薪酬,贷应交个税。
老师我想问一下,年末的时候我没有计提年度企业所得税,然后跨年后我缴纳上年度的企业所得税时我应该怎么做分录呢?我需要先做一次计提的分录吗?我应该怎么做分录呢?
您好,我想问一下补提去年的个人所得税的分录应该怎么做呢?
老师,您好 我想问一下 汇算清缴的补税分录应该什么时候做?我们一般每个季度需要计提所得税 然后缴纳所得税的
老师您好,请问今年补计提去年的所得税,怎么做分录?
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
单位要开费用票,必须要有这个费用的进项票才能开吗
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?
5月报税只有增值税和个税申报吧
老师,我们公司是运输公司,然后那个通行费,被我做账做成了成本,本来通行费是可以抵扣的嘛,然后都被我做成了成本,就是没有抵扣的,我现在在电局这边,我要把它勾选不抵扣,勾选我的原因可以写那个,用于应税项目吗?还是要写其他这里?
那月末需要把这部分再转入管理费用么?
不要的不涉及管理费用。
那这样的话这部分就一直在应付职工薪酬上挂着么?
那你没有计提工资吗?
老师我们单位情况是这样的,领导班子有交通补助,之前问税务局这个交通补助的扣除标准,他们说是没有标准,所以我们2022年就是正常申报个税。但是在2023年2月的时候他们又说是有了扣除标准,这个标准比公司的交通补助标准要低,所以我们就是需要更改个税申报表,进行补缴。下个月人事就会把这些补扣的个税再从他们的工资中扣除,那我这里应该怎么做分录呢?
。补交个税借应交税费贷银行存款。。工资扣除 借应付职工薪酬贷个税。
那我计提3月份工资的时候就正常计提就行是吧?需要计提这部分个税么?
。有税款就是发工资的时候扣下来。计提公职的时,候包括个。计提工资的时候包括个税。
意思就是计提3月工资的时候除了计提3月的应发数,再把这些补缴的计提到管理费用是吧?
是的,这样处理是可以的。