借费用科目。贷其他应付款。

我去年6月贷的款,然后打给供应商了,供应商打到我公司的个人头上,然后12月公司名义开了收据给供应商,但是这个钱打过来的分录一直没做,我现在拿着去年12月的收据做分录,可以嘛?怎么做,员工钱还没入帐,分录怎么做?
老师我是新买的公司还没有收入,该公司的费用都是老板内账卡给员工转的钱,员工在给供应商我做分录怎么做能平了
老师,公司给员工上的商业保险,我公司先把伤残钱转给员工了,还没收到保险公司的赔偿,应该怎么做分录呢?
老师:我们公司发工资是从公司账户先转到老板法人的私卡上,老板再用微信转给员工的,怎么做会计分录?
老师您好,我公司给员工购买的是五险,现在有一部分员工没有做工资但是缴纳了社保,这种我应该怎么做分录合适呢老师
这个月进项税大于销项税如果全勾选抵扣可以吗?还是留一点不勾选等下月再勾选抵扣合适
老师好!公司之前社保就申报了底薪,按最低基数缴纳,有个员工答应他的到手薪资6800,我测算了一下如果实际申报单位加个人要两千多,我们老板的意思想把他的工资调低,以其他方式补发,7月份调可以吗? 还有公司有一些临时工,寄件工没有购买社保,怎么应对社保稽查
老师,搬运工损坏配件,直接赔偿现金51元 应该怎么做分录 配件已入库
我问一下。企业季度所得税申报表当中有一个从业人数。从业人数是填报工资个税的的从业人数吗?
老师,我的公司账上挂着应收1万(A公司应该欠我的),B公司替A公司付了1万(回单备注是 往来款),把这个应收冲掉了。那么我做账:借 224101/其他应付单位/B公司 1万, 贷 1122/应收/A公司 1万;如果后期不用还给B公司,该怎么做账呢
员工借款,每个月从工资扣,第一个月扣,怎么做账
税局代收水土保持补偿费13460做什么分录老师
老师,文具用品的发票没开数量和单价的可以用吗
老师您好,我公司要帮甲方走一笔账。甲方打款给我们100万元,我们给甲方开6个点的发票。然后我们要用现金的方式给到甲方。我们有合作第三方可以走现金,但是要收7.5个点。还有别的方法吗?谢谢老师
老师,有限责任公司变更法定代表人步骤能发下吗
我挂的其它应收款-个人可以吗?我还钱借其它应收款贷银行存款?银行存款怎么平账?
是的,银行存款支付出去,那就不用再评了,就一笔付款。
。就等于代替付款了吗?这笔业务。
老师还有个问题我们公司首付了个车但是看的发票是另一个公司发票,每个月还是我们公司付车贷这个全套账怎么做?
那您需要咨询一下具体情况为啥那您需要咨询一下具体情况,为啥开的另一个公司的?
反正我们公司好多这样就都是乱的,这个车只是我们公司用,也说不上来说不定其它公司都要用
上户上的也是另一个公司的,但是首付跟车贷都是我们每个月付
你好 借 其他应收款,贷银行
首付款怎么做分录?借其他应收款谁家?
。车在对方的名下,就对方欠你钱,其他应收款。对方
他要不还我钱我就挂的?
捏不还我的钱
没有收回来,可以挂账。
首付款是另一家公司先替我出的,我还要还人家钱这个分录怎么做?
。车的发票是在另一个单位的名下,咋能是替你们付的呢?也不是你单位的车呀。
反正另一个公司内账会计是跟我们公司要了所以我的先还了捏因为我是刚来捏公司,我也不知道人家这么乱
开的报销单就是我们公司的,所以人家就跟我们要钱
你们是看到报销单,然后申请付款给报销人付款就行。
公司人填个费用报销单,然后内账卡给的卖车公司打的钱
那张是按照真实情况来做帐。
内账是按照真实情况来做的。
内账是老板另一个公司内账,我是新公司外账
内账按实际业务入账就行。不用考不用考虑不用考虑其他的不用考虑其他的。