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老师,你好,我们公司在城中村租赁了5.87亩土地建再生资源分拣中心,租的是个人的,一年租金要十多万,现在他又不开票给我们,而且刚支付的5万是从公账上支出的,请问这个应该要怎么合理处理了

2023-03-14 10:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-14 10:56

同学你好 这个有发票才可以呀

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快账用户9566 追问 2023-03-14 10:59

因为个人不愿去开发票,要开的话要我们承担税费,如果我们承担税费,那要承担多少个点了

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齐红老师 解答 2023-03-14 11:02

这个得看你们税局收个人多少

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快账用户9566 追问 2023-03-14 11:05

一般是多少了

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快账用户9566 追问 2023-03-14 11:07

是不是以后还要交城镇土地建设金啊

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齐红老师 解答 2023-03-14 11:14

同学你好 对的 这个要交的

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快账用户9566 追问 2023-03-14 11:18

那是要怎样交了,它是按多少平方交的吗,。假如没有发票,不做账,是不是就不要交,还是跟有无发票没关了

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齐红老师 解答 2023-03-14 11:23

同学你好 这个看当地税局核定哦

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同学你好 这个有发票才可以呀
2023-03-14
您好,正常入账,但是没有取得发票无法税前扣除。
2023-03-15
同学您好,很高兴为您解答问题,请稍后
2021-10-07
固定资产清理 将车辆账面价值(原值 - 累计折旧)转入清理: 借:固定资产清理(账面价值)、累计折旧(已提折旧) 贷:固定资产 - 汽车(原值) 确认销售收入与税额 按 7 万含税收入算,不含税收入 = 7 万 ÷(1%2B13%)≈6.19 万,销项税≈0.81 万: 借:应收账款 - 承租方 7 万 贷:资产处置损益 6.19 万 应交税费 - 应交增值税(销项税额) 0.81 万 处理款项代收 因钱进承租方账户,挂往来: 借:其他应收款 - 承租方 7 万 贷:应收账款 - 承租方 7 万 收回款项(若后续收回) 借:银行存款 7 万 贷:其他应收款 - 承租方 7 万
2025-07-11
按照实际金额你这边再补做房租收入就行了,之前的报表不用更改,你补做的当期会把税给补交了的,这么多钱不应该支付现金,不合理,股东给钱给公司可以做实收资本也可以做其他应付款
2021-04-13
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