退回来这个发票还可以红冲的哈

老师去年8月份开错发票,9月份退回来重新给他们开了一笔,老板不知道退回来的发票要红冲,到今年4月份我去开了去年8月份退回来发票做红冲,报年报的时候今年红冲去年的发票可不可以抵扣
你好,我在2022年4月给客户开了一张发票,现在他要退回来,让我重新开2023年的发票,时间太长了,还夸年,能红冲吗?
2022年开出去的销项发票,现在退回来需要重新开具,那退回来这个发票还可以红冲嘛?
2022年开出去的销项发票,现在退回来需要重新开具,那退回来这个发票还可以红冲嘛?现在是2023年了可以红冲嘛?
2023年1月开具发票,送给客户,客户一直未打款,现在打款客户发票联丢失了,需要重新开具,我可以红冲嘛?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
那账怎么做,红冲的这个发票抵减2022年的收入,还是抵减2023年3月收入
直接抵减2023年3月收入
汇算清缴也还是填2022年1-12月的收入?不减去红冲发票金额是吗?
是的,汇算清缴也还是填2022年1-12月的收入,不减去红冲发票金额
那不用调,应收账款嘛?
直接在23年红冲销售的分录
红冲的这个发票吗,2022年挂的有应收账款呀
那就冲应收账款就是了
我直接原分录红冲可以吗?
是的,就是直接原分录红冲