同学你好 借所得税费用 贷应交税费所得税 借应交税费所得税 贷银行存款

去年12月份企业所得税没有计提,但是1月份的时候有预缴企业所得税,我这个要补计提吗?
老师好,我们1月交了去年第四季度的企业所得税,上个月做12月账目的时候没有计提所得税,也没有分配利润,怎么去写这个缴纳企业所得税这笔啊?
你好 请问 22年12月份作账没有把第四季度企业所得税计提进去 我现在23年一季度做账时是直接补提企业所得税吗?还是减少未分配利润?
老师今年4月缴纳去年企业所得税,这分录该怎么做啊,去年企业所得税也没有做计提
老师,25年1月扣了2024年4季度的企业所得税,我24年12月没有计提企业所得税。那我25年1月做账这个扣了的企业所得税应该怎么做分录!?
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?
老师,这个是去年第四季度的。不用写 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 贷:银存 吗?
同学你好 是什么会计准则
就是普通的小规模企业
同学你好 如果金额大就按照你这个来做