同学您好,计提时借:信用减值损失 贷:坏账准备 发生坏账借:坏账准备 贷:其他应收 款

我公司有一笔二十几万的其他应付款,收款单位是我们法人之前开的,但已注销,这笔款是在注销之前转到我们账上的,挂在账上已经好几年了,现在想要做平,账务该怎么处理?
老师您好,公司打算成立一个劳务公司,因自己没有资金外借朋友注册实收资本200万,过后把资金返还给朋友,账务上怎么样处理比较合适,一次性提取以后年底才能还回来,或者暂时还不上在税法上。这种业务怎么样处理比较合适合规 因为借钱从公司账了想还给朋友的挂其他应收款,但一时半会儿这钱也还不回公司?
老师,麻烦请教下,我现在账上挂了1000多万的预收账款,挂了2年了,客户不要求开票,但是款打到我们公账造成的,帐是之前的会计做的,我现在想平帐,老板又不想补税,请问怎么处理比较合适?
我想请教一下,企业要注销账上其他应收款法人借款有几百万挂帐,已经收不回来,请问要怎么处理比较合适?
试算平衡时发现其他应收款贷方挂50多万,想用其他应付款来对冲,但是必须要选择二级科目,查询发现二级科目截止目前挂账其他应收款贷方的有两个,一个是法定代表人个人挂账贷方90多万;一个是集团旗下的兄弟公司A挂账贷方有390多万。请问老师,我选择哪个来对冲比较合适?
老师,我公司租房子,前期房租一次性父亲,按时我按月摊销,当时写分录是借待摊费用房租贷是应付账款,每个月摊销是借管理费用房租贷待摊销费用,让后我们把这房子转租了收到25万,我该咋写凭证?
老师好,我们租厂房 年租金100万,先付了10万,当月就摊销了8万多,后面就一直没付款了,这个摊销还要在摊吗
老师,老板问年底了缺什么进项成本票还没开进来?那我在财务软件查25年应付账款的借方余额是吧?还是查从以前年份到25年区间的科目科目余额表?
这个月进项大于销项,是不是不用做分录计提增值税及附加税?
母子公司可以业务往来不,开票,服务费
老师 问下11月份发生一笔电梯维保费,直接做管理费用了,发票还没收到,没做进项税,如果12月份收到专票的话,11月份那笔分录需要红冲重新做吗?
年底分红,会计分录,比如分红20万,个税4万,怎么录会计分录
老师,我们公司每月按时申报个税4800,但是工资不按时发,有时一笔发放好几个月的工资(比如:一笔发放1-5个月的工资24000元),这样会涉及要交个税吗?
小微企业认定标准是什么?
老师,安装光伏,开票劳务费可以吗