你好!这个借管理费用-交际费
请问老师,小张和小刘各自实缴50万作为实收资本,成立合伙企业,,再以合伙企业名义和小张名义各自转入A公司60万作为A公司的实收资本,请问作为合伙企业和A公司分别怎么账务处理呢。
老师,合作伙伴有项目挂在我们公司做,客户付款到我们公司后,我们支付合作伙伴佣金(业务提成)。具体操作是,合作伙伴给我们公司开发票,我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说,项目没有结束客户付款到我们公司,不可以支付对应的业务提成(以前的操作是回多少款,就按约定好的比例支付业务提成),要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条,作为借款支付给个人。 现在有两个疑问:1、有的合作伙伴在提供借条的同时,也提供了发票+对应的名义合同,这些发票+合同怎么处理?2、如果合作伙伴只提供借条,我们先挂其他应收账款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回(这账面做借款收回),然后再依据发票付款?
老师,我们以公司名义送合作伙伴或者客户的开业花篮怎么入账?
老师 您好 我们是建材公司 由于库存不足 我们从别的公司买了点建材产成品 销售给我们的合作伙伴 这个账务怎么处理啊? 销售给合作伙伴 我们直接做了主营业务收入
业务员代收客户的款(客户以个人名义付款),业务员把代收的款转入公司账户,然后客户又要求开公司发票,这样操作可行吗?这种情况要怎么操作合规
在一家母公司的子公司消费,他们开的发票销售方是另外一家子公司的抬头发票合法吗
账里有预收个人好多笔转收入是按挂着的人名字一笔一笔转吗
董孝彬老师回答,8月缴纳公积金的时候少1个人,8月发7月的工资里扣的也是7月个人公积金,7月个人承担公积金是945元,8月个人承担公积金是765元,所以差额贷方出现-180元,怎么处理和写分录
债权价值和股票价值的计算分析题,我这个知识点给忘了
老师,二手房交易,销售金额已定,税务要求评估历史重置成本来计算土地增值税,请问这个历史重置成本是指交易当时还是修建房屋的时间呢?
建筑行业,项目上的人个人垫付给工人的工资,公司要不要申报个税
老师,怎么区分货物里那些是低税率的
企业有加工业务,有建筑业务还有建筑劳务业务,怎么设置科目和账务处理
请问:这道题8年,折旧选10年,因为到期选择购买了。
第二小题和第三小题答案为什么都乘以9?
我们这块业务几乎没怎么有,还没设置这个二级科目,可以放到-其他 里面吗?
你好!可以的,可以这样