对方没有认证,销售方给他开了红字信息表,整个发票都没法使用了,需要把剩余的那一部分也开了,然后再重新开。
请教老师,我们是购买方一般纳税人的发票我上2个月已经抵扣认证入账了,现在这个月对方销售退回,我开了红字信息表给销售方了,请问销售方的负数发票要给我们一份吗?我原来的发票联和抵扣联还能退给对方吗?
老师,我公司是购买方,我5月份给21年12月份买的货退了一部分,我购买方已经给销售方开过了红字增值税专用发票信息表了,但是销售方这个月还没给我开负数发票,如果销售方这个月不给我开负数发票,下个月给我开负数发票,可以吗?
老师,比如我前面收到一张费用发票,已认证抵扣,也已入账,后续这个月要退款。我已经开好了红字信息表给对方,对方开红字销项负数发票,那这个发票需要给到我们的吗? 还有我们是不是要在开红字信息表这个月,也就是下个月15号申报增值税时,将这部分做进项转出。
我们是小规模纳税人,给对方开了专票,是税务局代开的,对方已认证。现在发生了销售退款,退一半,对方已为我们开具红字信息表,税务局说现在不能红冲一半,只能全冲。这时候是需要重新联系客户,重开一份红字信息表吗?
老师,我想问下,我们是购货方,11月份对方开了张发票给我们,现在发现这笔金额是我们多付了的,要退这笔费用,但是我已经抵扣了,所以我开了张红字信息表给他,发票也一起退还给他们了,让他们冲红,冲红后让他们把红字发票给我,但是对方现在说红字发票是不用给我们的,那我现在没有发票,什么都没有,我可以直接入账冲红原来的那张发票吗?
请问3月预缴了10万,4月申报的时候在申报表填写了本地发生额和本期实际抵减额,10万,但是3月本地税款只有5万,请问我是不是要更正3月申报表那个实际抵减额 不能写10万只能写5万呢,我现在4月申报发现不会自动抵减我3月剩余的睡款
老师你好,下载自然人电子税务局的时候登记的办税人员信息,登税的
老师,麻烦问一下,我们这个月月向个人借了一笔款,当月也就还了,这还用过账吗?
22年12月份的个税申报了但是没有缴款,在税款缴纳页面没有相应的信息,现在突然出现了缴款信息还有滞纳金,请问这个滞纳金有什么办法不缴纳吗
支付试验队的餐饮费,算员工福利吧,怎么做分录,这个试验队主要是来针对单位的一个制定项目的,是计入研发支出资本化还研发支出费用化支出呢?
老师好,请问开材料销售的专票,小规模和一般纳税人的增值税是几个点的?
老师,我注销小规模公司,现在需要填写4-6月的报表,期末余额填1季度底的数据就行?
有新员工入职,在申报社保时需要怎么操作?
老师开通公司的公积金账户,如果开通了没交有什么影响吗
我们由阿里帮我们收汇后再转给我们,那么它扣的佣金怎么记帐,分录怎么写
我公司是买方,40000的进项票是上月已抵扣认证完了,这个卖方要退款32000,我们要开红字信息表,为什么按照已经退到银行的32000开红字信息表开销售方不愿意呢?具体的原理是因为啥
你好,已经认证了,对方给你开红字信息表,然后再开红字发票,没有问题的。
不过是他镜像转出了就是了,他的意思是怎么做?
那边说要让我们买方这边按他上个月给开的40000专票,开一个对应的40000的红字信息表,退款还是32000,剩下的8000再给开一张正数发票,我有些没明白那边说什么不能部分红冲,只能全额红冲这样搞不是很复杂吗?反正这边按他退款给开了32000的红字这种做法是行的通的吧老师
这两个操作是一样的,没有区别。