借:应交所得税 贷:利润分配

企业所得税前前期计提了负数应交所得税,后期清帐需调平吗?该如何调平?
以前年度管理费用多计提了,然后现在调整的时候,,需要调整以前年度企业所得税,还需要计提企业所得税吗?
老师好,22年汇算清缴我们补交了企业所得税,涉及以前年度损益调整科目,资产负债表期初数还需要调整吗?
2023年底时,审计人员把所得税调平账了,做了一笔分录,借方所得税费用负数9000元,贷方应交税费-应交企业所得税负数9000元,到了2024年汇算清缴时交了30元企业所得税,审计要求把之前的账调回来调平,请问如何账务处理?还有2023年底的负数9000元是什么意思代表多计提了吗?
老师,请问下税务要求我司调整20年度企业所得税,因为进项转出后,未调整企业所得税现要求更正调平所得税,不理解所谓的调平是什么意思,20年业务不含税金额:8734488.03,税额:1135483.17,价税合计:9869971.2元,税额已在23年3月属期做了进项转出,那么我需要追溯到20年调平所得税,应该怎么做才能调平税务所说的调平所欠的税款呢?
入职当月是否可以零申报个税,还是只能在次月零申报个税?
老师,老师,商贸企业已认证未稽核能退税了吗
怎么放电脑截图图片提问老师
老师,外贸企业做会录金额写人民币还是写外币
首单出口,需要准备齐什么资料
老师,我们是外贸企业,CIF成交价,报关金额=合同金额减掉运保费金额,商业发票跟合同跟收汇金额一致。现在报关金额小于合同收汇金额。这个首单怎么跟税局解释,情况说明怎么写
广州的建筑行业,新入职,3月份内外账都没入职,说每月在7号前要上统计局填写报表,请问是填写什么样的报表呢,网站是?
老师您好,我公司是建筑行业一般纳税人,我公司目前是增值税率是9%,大多数材料采购取不到进项票,如果硬交9%的增值税有影响吗?会不会税务预警?
增值税申报去哪里了、怎么看不见申报二字
商贸企业销售轮胎,一般税负率是多少
是将前期所有都负数所得税全都放在一起做一笔这样的分录就行了是吗
利润分配的明细科目是啥,是未分配利润吗?
而且也都是负数金额天填上去吗?
是的,把应交税费-所得税调平就是
那就是如果前期的所得税科目余额是-10000那么我的分录就是 借:应交税费-应交所得税 -10000 贷:利润分配-未分配利润 -10000 是这样不?
借:应交税费-应交所得税 10000 贷:利润分配-未分配利润 10000
这样记的话那个应交税费-应交企业所得税的科目余额就翻倍了呀
那就做相反的分录,反正把所得税调平就是
不能做负数分录吗?
可以适用负数的,根据个人喜好调平就是了
把计提的负数所得税调进未分配利润会有啥影响不?
没什么影响的哈,效果都是一样的