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企业所得税前前期计提了负数应交所得税,后期清帐需调平吗?该如何调平?

2023-03-14 16:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-14 16:53

借:应交所得税 贷:利润分配

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快账用户1872 追问 2023-03-14 16:59

是将前期所有都负数所得税全都放在一起做一笔这样的分录就行了是吗

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快账用户1872 追问 2023-03-14 17:00

利润分配的明细科目是啥,是未分配利润吗?

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快账用户1872 追问 2023-03-14 17:04

而且也都是负数金额天填上去吗?

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齐红老师 解答 2023-03-14 17:06

是的,把应交税费-所得税调平就是

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快账用户1872 追问 2023-03-14 17:13

那就是如果前期的所得税科目余额是-10000那么我的分录就是 借:应交税费-应交所得税 -10000 贷:利润分配-未分配利润 -10000 是这样不?

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齐红老师 解答 2023-03-14 17:16

借:应交税费-应交所得税 10000 贷:利润分配-未分配利润 10000

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快账用户1872 追问 2023-03-14 17:36

这样记的话那个应交税费-应交企业所得税的科目余额就翻倍了呀

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齐红老师 解答 2023-03-14 17:37

那就做相反的分录,反正把所得税调平就是

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快账用户1872 追问 2023-03-14 17:39

不能做负数分录吗?

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齐红老师 解答 2023-03-14 17:40

可以适用负数的,根据个人喜好调平就是了

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快账用户1872 追问 2023-03-14 17:41

把计提的负数所得税调进未分配利润会有啥影响不?

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齐红老师 解答 2023-03-14 17:46

没什么影响的哈,效果都是一样的

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借:应交所得税 贷:利润分配
2023-03-14
对的,同学,红冲原来多计提分录
2024-06-12
你好,可以的,可以这么做的。
2023-02-01
同学:您好。冲第一笔做什么?冲的是计提所得税的分录。 当年计提所得税 借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所 缴纳: 借:应交税费-应交企业所 贷:银行存款 跨年计提:企业会计准则 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所 缴纳: 借:应交税费-应交企业所 贷:银行存款 结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 小企业会计准则: 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交企业所 借:应交税费-应交企业所 贷:银行存款
2022-05-15
不用的不用调整,把以前年度损益调整结转到未分配利润就行。
2023-06-16
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