同学您好,这道题的计算公式是:11*0.03

请问:小规模纳税人按季申报,月销售额不超过30万元,免征增值税。 如果,该小规模本季度开具普票3万,代开专票35万,本季度不含税销售额共计35万元。如何纳税?
小规模纳税人8月份误开3%的普通发票,增值税升报表要如何填写,季度销售额不超过三十万
老师好! 公司是二房东出租房屋、小规模、每月都开专票和普票,税率5%。7月开票约22万,其中普票约5万,未超45万故代开的普票税率税额都是星号,即免征增值税;至8月中旬,第3季度开票总收入超45万……请问我第3季度的账要把7、8月带星号无税额的普票计算出不含税价和税额、计提应交税金-应交增值税-销项税额,对吧?
老师请问一下这个月是季报,小规模纳税人开出去的销售专票不含税3%的征收率是45.4万,免税销售额6万7左右,本期应纳税额13625.39,本期免税2915.03,这个月是不是就要缴纳1万3千多的税款。
老师 请问小规模纳税人季报增值税 1月份开了专票 2月份没开票 3月份开了三十万的普票(现在税率3减按的1可以吗)
我们现在有家公司,没有业务,就发我一个人的工资,老板每月打款到对公户里,给我发工资,就5600元,老板打进来的时候可以备注投资款吗
当月已经认证的进项税额,要转出怎么做分录的老师
代扣代缴的税率是多少
给对方的发票抬头开错了一个字,这张发票会出现在对方的全量发票系统里么
老师,公司主营业务收入是营业执照上面的经营范围对吗?如果上面没有的,是不是就是其他业务收入。
1-7月免税收入因未及时与境外客户取得合同,8月进行了免税备案,把免税收入8月及以后的申报进了增值税,1-7月的免税收入未申报增值税,进行企业所得税汇算清缴,提示营业收入与申报的增值税有数据差异,这个的话忽略提示继续申报可以吗
老师:计提社保的费,单位要计提,个人的要不要计提
我们已经按照出厂价35来开了,但是下游要求我们按照净重开票,类似34.93这样,这可怎么办
老师,我工资计提和发放怎么写分录
老师好,想问一下,25.12要交增值税。可如果把末勾选发票也做账,应交税费应交增值税--末认证税金,结转后,报表应交税金为负数了,这个要怎么处理。