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老师,年末资产负债表,其他应收款为259212元(负数),然后应付款186万元,导致流动资产合计也是负数,像这种需要调整吗?

2024-03-21 10:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-21 10:58

你好,其他应收款重分类到其他应付款里面去, 应付账款这是正数吗?

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快账用户9138 追问 2024-03-21 11:07

是的,应付账款是正数

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齐红老师 解答 2024-03-21 11:08

其他的就不用动的。

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快账用户9138 追问 2024-03-21 12:15

能详细告诉我怎么分类?

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齐红老师 解答 2024-03-21 12:19

其他应收款取数是其他应收明细借方加其他应付款借方明细, 其他应付款取数其他应付款贷方明细加其他应收款贷方明细。

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快账用户9138 追问 2024-03-21 14:46

不懂你的意思

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齐红老师 解答 2024-03-21 14:47

你好,你仔细看我写的科目了吗?其他应收款取数规则,这就是重分类呀,哪个没有看懂?

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快账用户9138 追问 2024-03-21 14:56

怎么做分录?

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齐红老师 解答 2024-03-21 14:56

重分类不需要做账务处理。

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你好,其他应收款重分类到其他应付款里面去, 应付账款这是正数吗?
2024-03-21
你好 需要报表重分类 分类到预收账款
2021-04-07
首先要查一下负数的原因
2023-12-09
你好;  需要调整的;  数据有变动就得改的 
2023-01-10
对的是的,是这么做的。
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