你好,不需要交税的,你可以申请退税,你是一般纳税人吗?你符合退税的要求,可以退回,如果不符合的话,你就可以不交税不退。
老师你好,生产企业出口货物收到货款后给对方开的零税率的普通发票,这样的话可以不交税也不抵税,可以吗?
老师你好,生产企业出口了一笔货物,需要什么手续,只开一张零税率的普通发票就可以吗?
老师你好,我想问一下啊,我们公司进货卖东西,他进的这个货不到500块钱就360元,然后对方如果说不给开发票开收据的话,这个可以抵减吗?可以抵减税款吗?还是说得调整啊
老师你好,生产型企业出口货物给别人开的发票,是不是不需要交这部分增值税呀?
给客户代理货物出口,帮客户买的出口货物集装箱装货出口,这个集装箱款发票开给我们,进项税转出不抵扣,我们给客户开代理海运费和海运运杂费一起开零税率普票,这样可以吗
老师,组织公司员工去体检,这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢?
电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息,如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱,我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出,并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务,如工程勘察、规划设计等,请问如果是设备调试,可以选开票大类,研发和技术服务吗?
月底结转增值税: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税(进项 应交税费——未交增值税(可借可贷,倒挤差额) 月底计提税金: 借:税金及附加——城建、教育、印花税 贷:应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款: 借:应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷:银行 以上税金月底计提,次月付款分录对不对?
老师,在设立应收账款明细目的时候,比如说有些公司后面有括号,个体户,我是不是也要把这几个字输入进去?
老师请教:我们是苗木企业一般纳税人,有自产自销0税也有9个点的,现有一客户开票9个点的票,我直接开票后这个项目的进项也能抵扣了吧?应该注意一些什么?
一般纳税人外购的货物无偿赠送其他单位,其他单位会开局增值税专票吗?
请问稳岗补贴在哪里操作?
老师,收到的加工费的电费, 借方做其他业务成本 应交税费_增值税进项税额 贷方做其他业务收入 应交税费_增值税销项 请问我是不是电费申报了收入,增值税也交了
收据也可以用来做费用吗,税务认可吗
老师,我们是一般纳税人,我们不交税了,还能申请退税吗?
因为我们开的是零税率的普通发票,所以说也交不着税呀
一般纳税人出口可以退税。
那普通发票我们之前也没有给对方会有影响吗?
你好,这个不影响的。
老师,如果我们不想退税的话,在税务系统的话是不是就不要填写申报资料了?
是不是有足够多的进项才可以申请退税
你好,如果你不申请退税的话,你只需要申报增值税,然后出口退税那边零申报。
对的,是的,可以的 可以
老师,麻烦问一下如何申报增值税?出口退税那边如何做零申报呢?
附表一,免抵退写数额,在这里面填写开具的其他发票,然后再减免明细表最后一行。
户口退税,你最好问一下你税务局,看一下你们用的是哪一个软件。
老师,这些操作我可以不做吗?
你好,增值税必须申报,出口退税也需要按月申报。如果是生产企业。商报的可以不用申报。