你好,有取得租金的专用发票吗?

老师您好,我们是新成立的公司,还没招人。因为需要报税了,想请教关于现在做零申报的几个问题。一,年前存在以下几个行为:①交了装修款,当时银行账户还没申请,交的现金,有收据,后期可转发票(现在还没转)。②股东换人,在税务局交了印花税。③法人转进部分投资款。④银行从账户里扣除了手续费。以上是否都需要体现在财报中呢?我目前的处理是:资产负债表中填入了实收资本和未分配利润(手续费),并把相减的数额填入了货币资金。利润表里填入了管理费用(手续费)。现金流量表为0。实在是不太懂,请老师指教。二,单位似乎还未办理社保,是否不用管呢?还是也要进行零申报之类的行为?三,个税的人员信息采集中,是否需要把所有股东都写进去呢?(还不清楚他们是否要发工资)如果要写的话,是否要先询问他们有没有在别的单位交个税了?如果有别的地方交,是否就不用写他们了?万一如果股东都有别的地方交,没人可采集信息了怎么处理呢
请问关于水电费的,公司生产车间,办公室,员工宿舍都在一起,房东收费开收据或发票时没有分开注明,都合在一起写了,那会计做账处理的时候要做区分吗?如果要区分核算要用什么方法?分录该怎么做?麻烦老师说具体些,谢谢。还是不用区分也可以直接汇总一起写分录就行?
甲公司主要从事小型电于消费品的生产和销售,产品的销售以甲公司仓库为交货地点。甲公司日帝交易采用自动化信息系统(以下简称系统)和手工控制相结合的方式。B注册会计师负责审计甲公司2008年度财务报表。B注册会计师在审计工作底稿中记录了所了解的甲公司情况及其环境,部分内容摘录如下(1)由于2007年销售业绩未达到董事会制定的目标,甲公司于2008年2月更换了公司负责销售的副总经理.(2)甲公司主要竞争对手于2008年末纷纷推出降价促销活动。为了巩固市场份额,甲公司于2009年元旦开始全面下调了主要产品的建议零售价,不同规格的主要产品降价幅度从5%到20%不等.(3)甲公司于2008年7月完工投入使用的一个仓库被有关部门认定为违章建筑,被要求在2009年6月底前拆除。(4)2008年年初,甲公司启用新财务信息系统,并计划同时使用原系统6个月。由于同时运行两个系统对甲公司相关部门人员的工作量影响很大,2个月后,甲公司决定提前停用原系统。任务要求:针对上述资料,请逐项指出资料所列事项是否可能表明存在重大错报风险。如果认为存在,请简要说明理由,并分别说明该风险是属于财务报表层次还是定层次。
老师可以回复我一下吗?我题目没有输入完整,我需要追加一下问题,谢谢老师!!1.某企业为增值税一般纳税人,增值税率13%,2020年12月发生以下业务:(1)销售甲产品,开具增值税专用发票,取得不含税销售额25000元,同时收取包装费226元。(2)销售乙产品,开具普通发票金额为1090元,同时收取保价费218元。(3)企业将自产的一批新产品发给职工作为福利,成本为50000元,该新产品无同类产品市场销售价格,国家税务总局规定成本利润率为10%。(4)外购原材料取得增值税专用发票,注明的不含税价款为3000元,税额是390元;请运输公司运送外购原材料,取得增值税专用发票,注明的运费含税价2180元。(5)外购包装物,取得普通发票金额11300元。(6)向农业生产者购进免税农产品一批,用银行存款支付50000元,其中将购进的农产品的50%发给职工,其余用于生产,农产品扣除率为9%。(7)从国外购进一批产品,关税完税价格10000元,关税税率30%,增值税税率为13%,消费税税率为15%。(8)月末盘点时发现一批原材料发霉,原因为仓库保管员管理不当造成的,该批材料
老师,我们公司是生产储能设备的企业,我们会购买一些材料如电芯,集成电路,钢网,微电子,电子元件,温控器等各种物料,还会买集装箱用于组装,也就是这些物料都会放在集装箱里最后变成一个储能产品,可以用来能量储存,会卖给一些有需要储能产品的企业。像这种业务,我们怎么进行成本核算?是在生产成本里面核算吗?然后结转到库存商品,卖出去之后就结转到主营业务成本吗?因为价值比较大,金额两百多万,这种可以放在生产成本里吗?目前我们就这一种产品,后续有可能也是类似的产品,但是规格型号或者性能不一样。所以我想确认一下成本核算方式。还是作为在建工程核算?结转到固定资产,然后卖出?谢谢老师
老师,我们公司账户被冻了,其中有个项目甲方要拨款,就直接付给供应商的,甲方付款银行回单传给我们的,还需要什么附件资料
老师股权变更都缴纳哪些税
年中建账,代账公司交接的科目余额表数据,与税务申报的数据完全不一样,我现在接着补账的话,期初数据录入哪个更合适呢
收到企业所得税退款 小企业会计准则怎么写分录
小规模农业公司进来的化肥是9个点的,销售出去的是一个点,进项和销项怎么做分录
老师你好!民间非盈利组织,6月收到提供服务收入1000元,6月初已开具发票,出纳6月底又重复开具了一张发票,7月做账时才发现,就是充红作废也是7月了,6月底重复开的发票可以这样做吗?借:应收账款1000元,贷:提供服务收入。贷:应交税费~应交增值税,7月将这个分录红冲做一遍是吗?谢谢
酒店在抖音 美团平台客户订单实付200元 酒店实际收到170元,美团 抖音也没给酒店开扣的30元的发票,酒店确认收入应该是多少
你好老师,就是预收了金额较大的款项,但是还没开票,我应该是做哪个科目呢,应收还是预收
小规模纳税人,教培行业,从2026年1月1日起,针对预收款记账: 收到预收款: 借:银行存款 贷:预收账款 应交税费~应交增值税~小规模增值税 根据分摊当月实际收入: 借:预收账款 贷:主营业务收入 这么记账,会计分录记得对吗?
老师,公司的销售货款通过诉讼方式追回,法院强制执行的,到账的金额包含逾期利息,这部分利息应该怎么做账呀?谢谢
老师,有呢
你好,有取得租金的专用发票,用于存放生产用品,是可以抵扣进项税额的
那请问老师,要什么证明材料吗?
你好,需要有租赁合同,证明是用于存放生产用品,而不是用于职工住宿
老师这个是职工住宿和生产存放共用,可以抵扣吗
你好,职工住宿,进项不可以抵扣。 用于存放生产用品,是可以抵扣的