你好,提前收取别人的之前和他没有科目往来的挂预收账款

老师好,预付办公室租金是放在预付账款科目好还是还是其他应收款,或者其他应付款?哪个比较合适
从建账起就用预收预付,中间换人做,就成应收应付了,我接手过来第一个月就要冲红前会计的应收账款发票。。我用的是预收预付,,请问我现在要冲红前会计做的应收账款发票,该用预收账款科目还是预收账款科目?
我们公司没有用预收账款的科目,只用了应收账款,资产负债表中应收账款和预收账款,是按照应收账款的明细表分别填写应收账款和预收账款好,还是按应收账款期末余额填一个科目比较好?
钱已经收了票没开,本来是做预收账款科目,但帐套上面没有预收账款科目,那我应该是入应收账款还是应付账款?
老师好,我们预收了款,开了发票,但是没开始给人干活呢,做账时科目应该写主营业务收入,还是合同负责呀?我们是广告设计服务
老师,公司的销售货款通过诉讼方式追回,法院强制执行的,到账的金额包含逾期利息,这部分利息应该怎么做账呀?谢谢
登记总分类账,销管财需要登吗
老师 请问一下 做外贸的 国外是私人账户打款进来我们公司账户可以吗 有没有影响
老师好,我们之前营业账簿按照小微企业减半征收的,现在第二季度不符合小微企业了,需要补缴营业账簿的印花税,为什么会有滞纳金?
请问老师,去年购进的商品,今年因质量问题发生了退货,退货时账务处理为, 借:库存商品(金额为负) 应交税费-待认证进项税额-184.7元(金额为负) 贷:应付账款-对方公司名称(金额为负) 这样的账务处理合适不? 这个月做账的时候怎么账面应交税费的金额是8792.79,我抵扣后税务上缴纳的实际金额是8778.03.呢
印花税买卖合同中怎么购买印花税采集怎么收集。合同太多了无法合计
现在还能开*建筑服务*劳务费的发票?
机器坏了。购买了商品维修,印花税怎么处理
老师:这个文化事业建设费是达到多少要申报
他那个季度所得税资产总额带错了,我也没发现,超 5000 了,按照 25% 交的。我现在发现他带出的数不对,应该是没超。现在变更,申报退款,还能退吗?
但是挂预收的话资产表不会不好看啊,可以挂其他应收款吗,冲减一点其他应收款的金额,可以不?
不可以 这个属于货款只能挂预收 时间太长有隐瞒收入的风险