你好 少收的记营业外支出

老师,你好,比如A公司为一般纳税人,增值税税率13%,采购一批货物,不含税价100元,对外销售200元含税。 如果客户要求开票,A公司加收6个点,这6个点是属于A公司的进项吗? 请问在计算成本和收入的时候应该怎么算呢?
我们收客户8个点,实际发票13个点,假设200元*8%=16元的税,但是客户怎么转对公户,不可能转200+16=216吧,发票上是13个点,200*13%=26元,开票就是200+26=226,这样造成发票和转对公户的金额不一致,怎么办
一直有一个问题,百思不得其解,希望老师给我解惑:我们公司是一般纳税人,平时记账都是价税分离的,像原材料购入的时候,都是按照发票的除税(13%)的金额记账的,这样算出来的成本,我们一般都是核一个不含税的价格比如12000,然后如果客户不开票的话就是这个价格,如果开票的话,就加11个点,按13320元给客户算。老板一直都是这么算的。可是我总认为,这明明谈好的价格,我们可以有12000的收入,如果客户一来票,我们含税收入为12000*1.11=13320,同时给客户开票,要交13320/1.13*0.13=1532.39元的销项税,实际收入只有13320-1532.39=11787.61元,相比不开票收入又少了12000-11787.61=212.39元,对吧。所以我认为如果开票应该让客户加13个点而不是11个点。是吗?
我们是一般纳税人公司,发票上是13个点,但是我们开票收客户八个点我们承担五个点,但是客户转对公的金额是八个点的金额相当于还有五个点的税点金额他没有转。那这样的话,我如果开13个点的票的话,和他转对公的金额对不上,怎么处理呢?
老师我们3月份卖给客户一批货,货款53200元,客户不要发票给我们转了53000元,还欠我们200元。然后4月份又买我们一批货,货款8万元,这个8万元客户让我们给他开了发票,他转给我们80200元,但是我们开发票只给客户开了4月份这车8万元,她给3月份欠我们的200元也转公户了,我怎么办,这样可以吗
老师:政府单位的决算报表是不是不能修改了
不退税 不交增值税需要做备案吗
老师,公司的车卖了49.5万,过户的时候二手车销售发票开了50万,我申报的时候要按49.5的不含税销售申报对吧
老师在支付货款是用途写错了把库存商品写成原材料
老师,托养给我们合同写的是种羊,实际是育肥羊,我们把它养成种羊后,再入托养的种羊,这句话,账务处理,怎么操作?
某投资者拟购买一处房产,开发商提出了三个付款方案:方案一:现在起15年内每年年末支付10万元;方案二:现在起15年每年年初支付9.5万元;方案三:前5年不支付,第6年起到第15年每年年末支付18万元。假设按银行贷款利率10%复利计息
当年开的发票收不到款回来,能不能把发票红冲
老师我们实际成交是DDP填的 cif但是又没有买保险这个怎么办?报关单我填cif 报关行那边非让我填保险费怎么办
老师:决算上报了是不是不让修改了,还有没有可能可以修改
老师您好,预期收益率和到期收益率啥关系呀,这几个收益率就整不明白了。是预期收益率说的是股票到期收益率说的是债券吗?
那开票怎么开呢
那就是全额按13%税率开发票。
开票金额就是13个点吗,那客户转对公就转收客户8个点的金额吗,然后做账的时候,把少收的5个点计入营业外支出吗,
你好 是的是这样处理的
账务处理怎么做呀,发票上面需要开营业外支出的金额吗
。借银行存款,营业外支出 贷主营业务收入应交税费。