没有收到的金额挂账,挂应收账款
老师,早上好!请问一下,我们是一般纳税人,我们一个客户要我们给他开具3个点的普票,我们只能开13个点的普票或者专票吧,就算开普票也是13个点,和专票一样计入销项税额的,对不
我们国内贸易公司,为什么我们同行,给客户开13个点票面发票,实际只收客户8-9个点税金。我的理解是,100天的货物,进项销项都是13个点的话,应该我们是没有进销项税的差额,怎么做到可以只收客户8-9个点税金
我们公司收客户税点8个点,货款是18490,客户转了对公账号19972.7元, 一般纳税人专票如何给他开,开票金额是18490*0.13=20893.7吗,这样的话和对公账号不一致了
我们收客户8个点,实际发票13个点,假设200元*8%=16元的税,但是客户怎么转对公户,不可能转200+16=216吧,发票上是13个点,200*13%=26元,开票就是200+26=226,这样造成发票和转对公户的金额不一致,怎么办
我们给合作公司开票,总金额48万,应该开13个点的,但是公司是小规模纳税人,只能开三个点的和一个点的。现在要补开发票,补开发票是开1个点的对我们有利还是开3点的?总计扣的税额是否一样?
老师,在金蝶录凭证,税款怎么自动,算差,求平衡?怎么设置?
如果产品放在药店销售,这种模式怎么做账务处理
你好,我们两个股东,比如合计凑了40万开店,加上这40万,账上是73万。那么我们应该怎么分红?
老师,你好,请问新公司做账做到后面为什么材料越来越多,是因为增值税按税负认证的吗,有避免这种的办法吗
老师,请问企业开办期间的转账手续费,直接入到管理费用-开办可以吗
@答疑老师(不加私信) 筹建起的房屋租金和押金也进管理费用吗
工商年报里填写补缴的缴费基数吗
老师,我要作废申报去年的企业所得税年报和四季度季报,电子税务局里,只有更正,没有作废,怎么办?
个税系统因入职日期选错,25.3月入职,但选成24年3月,多了2个月的免征额1万,造成当期有个税,但是未产生个税,是在5月将入职日期改成正确的就行,还是得更正前两期报表呢
老师,您好!私企法人转入20万,应该怎么入账?
或者让客户把剩余的先对公账户打过来平账,你们老板私人再把这部分钱还给对方
老师那应收款挂多了到时候怎么平掉呀?
所以就建议对方把剩余的金额先打过来,过一下账,老板用私人卡再转给对方