你好,当月缴纳当月的吗?是一般纳税人还是小规模的?

结转增值税会计分录?完整分录
当月预交增值税次月缴纳增值税会计分录
以前年度会计没有计提增值税,直接计入收入,但是增值税已申报,我现在要调整过来,账务怎么处理?求完整会计分录。公司是小规模
交增值税的会计分录,还有就是附加税上月计提了,但是实际没有扣,直接做个相反分录直接冲吗
当月直接交的增值税需不需要做进销相抵的转出未交增值税的分录?
老师,4月补缴了20年和21年的印花税,分录应该怎么做呀
老师请问,法人私人转账到公账上的款要备注什么。公账上的款转到供应商的公账上用采购商品备注什么。
供应商注销公司,4月正常对账,5月的没交的货这两天会交货过来并提前完成对账供应商才肯让我司拉回模具。货款还是按月结天数支付。 不对账不给我模具拉回。请问怎么办呢
@董孝彬老师,老师,你好,请问个体户经营者交了个体经营所得税,季度和年度的,怎么入账啊,要冲未分配利润吗
个体户营业执照五个月,发票月额度 10 万, 开了四次十万以内发票,有个合同 65 万 申请额度调整,需要什么材料
请问合同是100元,发票是100元,收款99元,怎么处理
阿里巴巴国际站提现的时候平台发的抵扣提现手续费的抵扣券,这个要如何入账,需要确认收入吗
劳务公司,找的人身份证报的个税,现在这个人投诉了,怎么处理
在别的单位兼职,只能代开发票,按劳务吗
捐赠支出怎么做分录?
一般纳税人
借应交税费,应交增值税已交税金 贷银行存款。 如果是异地预缴的,借应交税费,预交增值税,贷银行存款。
缴纳什么都不需要做的,只需要做缴纳的,月底的时候再结转。
不需要像跨月进销相抵然后转到未交增值税,而是直接做一笔已交税金吗?
对的,是的,是这么做的。
那你说月底的时候结转是什么意思?这个结转应该怎么做
借应交税费应交增值税转出未交增值税。 贷应交税费未交增值税。 下一个月申报抵扣,借应交税费,未交增值税,贷、应交税费,已交税金。
这个是跨月交的做的吧?当月的呢
那你跨月不申报吗? 当月缴纳当月的用已交税金
我说的是交税不是有当月交跨月交,你刚刚发的不是跨月的结转吗
所以当月有没有结转的
如果你不结转的话,你所有的科目都有余额,你可以选择不结转。明细有余额,最后是没有余额。
那当月结转应该怎么做呢?当月缴纳的
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,应交增值税已交税金 借税费,应交增税,已交税金 贷银行