你好,当月缴纳当月的吗?是一般纳税人还是小规模的?

结转增值税会计分录?完整分录
当月预交增值税次月缴纳增值税会计分录
以前年度会计没有计提增值税,直接计入收入,但是增值税已申报,我现在要调整过来,账务怎么处理?求完整会计分录。公司是小规模
交增值税的会计分录,还有就是附加税上月计提了,但是实际没有扣,直接做个相反分录直接冲吗
当月直接交的增值税需不需要做进销相抵的转出未交增值税的分录?
#提问#我们公司是从事餐厨废油回收的环保科技,然后租了一个场地把收回来的油放在储油罐里,然后也不涉及生产加工,就是看看拉回来的废油抽样检测合格了就可以卖出去了,那这个租金是计入销售费用还是主营业务成本呢?还有操作工就是负责把购进的废油倒出来放储油池或者把储油池的油抽出来装桶销售出去,他们对应的工资和社保,福利费等,可以计入库存商品科目吗?我们其实单纯的就是做贸易那种,但是他们也不是跑业务的销售人员
您好,老师,请问如果购买的设备20万进行自动化改造费用3.9万,中间加了一些配件进行改造,请问收取客户的钱开具发票的时候是开什么税收分类编码?谢谢
请问老师,去年把一笔500w理财金额录到应付账款里了,应该入到其他货币资金的,那么汇算清缴如果调整这笔金额,会不会预警?
这个月开具的销售发片,当月又红冲了,还需要结转成本吗?
公司开了一场招商会,收了费用一人99,其中一个人要求开发票,公司营业执照上倒是有 “会议及展览服务” 这个经营范围,发票能否开成 “会议费 ” 这个项目?
您好老师:签订的合同是5000吨,实际到货5665吨,合同需要补签吗?如果不补签合同有什么影响吗?
@朴老师,我想问下我们公司有个个人股东,要转让股权,转让给他配偶的话,需要缴纳税费么?0元转让
老师,人力资源公司工资就是成本。12月份暂估了。1月份我冲暂估了。汇算清缴是不是就不用管了,就这样就行了。
请问老师,公司装修,购买了一批办公桌,合计费用9万,是入固定资产还是可以直接费用?
小白求解,对方改成技术服务费合同是什么意思?6个点,本来是13%的购销合同,是为了避税吗?
一般纳税人
借应交税费,应交增值税已交税金 贷银行存款。 如果是异地预缴的,借应交税费,预交增值税,贷银行存款。
缴纳什么都不需要做的,只需要做缴纳的,月底的时候再结转。
不需要像跨月进销相抵然后转到未交增值税,而是直接做一笔已交税金吗?
对的,是的,是这么做的。
那你说月底的时候结转是什么意思?这个结转应该怎么做
借应交税费应交增值税转出未交增值税。 贷应交税费未交增值税。 下一个月申报抵扣,借应交税费,未交增值税,贷、应交税费,已交税金。
这个是跨月交的做的吧?当月的呢
那你跨月不申报吗? 当月缴纳当月的用已交税金
我说的是交税不是有当月交跨月交,你刚刚发的不是跨月的结转吗
所以当月有没有结转的
如果你不结转的话,你所有的科目都有余额,你可以选择不结转。明细有余额,最后是没有余额。
那当月结转应该怎么做呢?当月缴纳的
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,应交增值税已交税金 借税费,应交增税,已交税金 贷银行