预交:借:应交税金-预交增值税贷:银行存款,借:应交增值税-未交增值税,贷:应交税金-预交增值税时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 3、如果上月的已缴税金 ,上月交纳时 : 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 4、月末结转: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金)

月末结转预缴增值税,应交土地增值税,城建税的会计分录
老师,小企业会计准则当月计提增值税和次月缴纳增值税的会计分录分别应该怎么写?
外地预缴税款会计分录怎么做?当月预缴税款后,我计提当月税金要把外地预缴那部分减掉吧,转出未交增值税那一块也需要减掉预缴增值税那块吗
老师,预缴增值税分录,借:应交税费,预交税款 贷:银行存款。 当月抵扣预缴的增值税后,会计分录怎么处理?
当月预交增值税次月缴纳增值税会计分录
老师,我昨天做了医保社保退工,如果不想退了,可以撤回吗
老师,我想咨询一个问题,我们第一季度,交了1000多的企业所得税,但是我跟着申报表因为我们有弥补以前年度亏损,我原来申报第一季度的时候没有带出来,没有带出来,现在就要面临退税,然后我选的是,先抵后退,这样的话,我们第12月份交的增值税要交一部分,到时候我交增值税的时候他是不是就会把我这要退的1000多块钱的税款减了之后,剩下的我们再交,可以这样吗?
社会团体收到a公司对公转入5万元捐赠款,捐赠款没有指定支出,社保团体对公收到款,怎么做会计分录
老师您好,跨年的凭证发现会计科计错了,现在要修改是不是先冲红,冲红的分录是和原来的分录相反,
报送2025年第四季度的企业所得税申报表的时候,已计入成本费用的职工薪酬是1~12月的计提职工薪酬贷方余额吗??? 即支付给工人的应付职工薪酬。这个数是不是个人所得税申报表1-12月所属期的合计。可是12月的工资次月也就是16.1月才发放,实际少一个月吗
一般纳税人 按税法 工会经费是怎么交的呀 按年还是按月怎么核算的 残疾人保障金怎么核算 按年还是按月
老师,袜子的开票编码是多少啊
销售人员的提成一年发一次,是报工资,还是年终奖,还是劳务报酬
开增值税专票地址还有开户行都要写吗
公司计划买一台新能源汽车,可以用公司名义去做分期贷款吗?还是用法人名义去好呢?