你好,税额留着以后抵扣就可以到是一般纳税人的吗?

红字发票大于本月蓝字发票金额,报税的时候怎么申报
供应商红冲了,上月开票内容A\\B\\C\\D的发票;本月全部冲销,又重开了;上月发票并没有认证抵扣。那么 本月收到的 红字发票和蓝字发票,怎么处理? 业务怎么处理?
红字信息表金额(税额)大于原蓝片可开具红字信息表的金额(税额)怎么处理? 查过了这个表还没开过红冲,购方没抵过
老师,专票红字信息表上传显示大于蓝字发票。怎么处理。
老师,本月开具的红冲票大于蓝字发票,税怎么处理
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
是一般纳税人。那就相当于本月零申报了,下月也开不了那么多,也得零申报?
你好,不可以零申报,应该是负数申报的。
就是填表一的时候以前是正数的地方填成负数?
对,是的,是这么做的。
下个月开具发票销项没有本月留底的税额多就是零申报了吧?
你好,零申报是销项和进项都没有的情况下。
应该说是正常申报,但缴税金额为零,对嘛?
你好是的,是这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。