你好!这个,你需要用的时候,根据实际发生的业务再添加就好

老师好,请教您一下,我目前从事出纳工作三年,去年考了初级,并报了实操课程,学了一个商贸的真账实操,加一些报税的实操,说实话没做过会计有的听的不是很懂,或者有的当时懂了过几天又忘记了,目前也不知道该从哪里开始学实操,没了方向,我就是想请教一下,明年想换公司,是找代账公司还是去小公司面试会计!辛苦老师给些建议!
那你就把银行存款看一下,哪个银行有余额,给他增加上明细,然后放到期初余额里面,也是年初数据 然后利润分配未分配利润的,在利润分配未分配利润里面, 这个其他应付款应该是你老板的吧,如果是的话,增加一个二级科目,你老板的名字放到其他应付款老板。 老师,是在财务软件初始化那里科目初始数据那里录入吗?二级科目怎么添加@郭老师
老师请问一下: 小规模二季度5月份自开专票 3%税率开错成1%了,在第三季度7月份电子税务局真报表时 有点问题能不过,当时问了税务大厅让按3%填报交税。 同时7月份把税率开错的1%红冲之后,开了一张正确的3%的票,可是 在10月份填报第三季度的时候 里面不是显示我要多交税款了吗,当时填报的时候应该把我已经交税的不含税收入减下来 对吧。一下子疏忽了 已经申报扣款了,才发现这个问题,好在 去税务大厅办理了抵欠,说第三季度先不扣款,把多交的税款去大厅抵了再。 现在的问题是,我的账 科目余额表 应交增值税 余额咋就不对呢? 应该显示我有多交的税款 才对吧? 7月份 我红冲了1%,开了正常的3%。在此期间我是不是应该要做一笔分录,体现出我多交税了呢?怎么做
老师,我们在注销公司税务,税务今天反馈给我说清算申报不通过。要我们补申报17年至现在的印花税,还要出一份说明说为什么2019年6月的其他应付款有20万,20年6月就变成只有4万。这个我查了下其实就是往来款现金往来对冲的(二级明细是不同股东),但说明我不能直接这么写吧?我想问的问题还有印花税应该报哪些?说我们要报实收资本,账册,销项,进项,收入,租金。但公司没有实收资本的,也没有销项和进项的合同,这个要怎么搞?
老师 新建的账套空空的 说一下应交税费,应该添加的二级三级科目吧! 还有 代开了一张专票,那些税的明细也应该添加上 说一下名细吧
老师,研发费用法人工资全部做了研发费用怎么办,审计报告也做了
公司生产的产品有出口和内销,进项勾选分配这块怎么区分进行申请退税?
老师您好,可转债,转股的时候,是增发新股嘛?
开票税额少于收到专票的税额 多出来的怎么处理?
这个7月购买固定资产,不得是8月开始计提折旧,到2018年年底不是计提5个月吗?题中算折旧为什么算半年呢
开票税额少于收到专票的税额 多出来的怎么处理?
资本公积增加的金额用2000来减去400,是问你来的呀
净收益为什么最后那里要20除以360没明白
有没有在深圳地区的老师,在社保网页添加了新员工,去社保费管理客户端 添加社保工资填报时 提示不通过 原因是:该人员无效,或无有效险种,但是回到社保网页查询时 提示该员工已经在本单元 正常参保,怎么处理呢
国家税务总局2011年第25号公告是否失效,根据这条我司存在1960元坏账能否企业所得税前扣除
我现在就要用 啊
添加在什么科目里
你好!你现在是发生了什么业务
到税务局代开了发票 那些交税的明细内容都要添加上 添加到什么科目里
你好!这个应交税费-应交增值税/城建税/教育费附加/地方教育费附加/印花税
我是说 城建税这一堆是要添加在应交税费明细下吗? 应交税费-应交增值税-城建税 还是要添加在应交税费-已交税费下面-城建税
你好!不是,是应交税费-应交城建税就可以了
什么时候用到应交税费-应交增值税-已交税费这个科目? 已交税费这个科目可以不添加吗?
你好!这个是一般纳税人,预交税费的时候
老师 可以用数字举个例子打个比方么 预交增值税的科目怎么做凭证么
你好!比如你预缴增值税 借应交税费-应交增值税-已交税金 贷银行存款