借应付账款贷预付账款

老师,年初建账,预付账款借方余额可以在建账时候不建预付账款科目,直接是应付账款借方可以吗? 建账时候期初余额怎么把应付账款调成借方?
应收账款期末余额在借方为负数调整到预收账款分录怎么做? 应付账款期末余额在贷方为负数调整到预付账款分录怎么做?
老师,预付账款贷方余额怎么调到应付账款的贷方
老师,这个月刚从代账公司手里拿回账,他们给的应付账款期末余额是在借方,然后我录入系统就变成了贷方负数,我现在需要把应付账款都调整到预付账款借方么?还是说就在应付账款里接着显示贷方负数就行
提问:老师,应付账款余额在贷方,预付账款余额在借方,我现在要把应付账款的数,调整到预付账款,要怎么做?
我在去年计提35万,次年一月等额红冲,截止到目前四月没有发生收入,至发生了支出,到4月底余额16万,在五月企业所得税汇算清缴之前不能用完,所以我想问在五月申报的时候是否要调增16万?
老师你好 现在税管员说我们个人所得年报 销项731,成本710。 成本偏高,预警虚列成本,那我这边应该怎么做?怎么写情况说明?
老师,制造业购风叶分录怎么做?
物流公司通过个体户支付请车费给个人司机,预付给个体户的款项产生了利息,退回时需要把利息一起退回来吗?
老师,请教个问题,我们是汽配行业,然后有三个工艺流程,注塑是自己厂里生产,也有部分委外注塑,喷漆和电镀都是委外,公司现在想上新的erp,上午人家问到bom层级搭建,他们目前提的方案是注塑件有层级,注塑过程后要修边的这个用工序管理1然后直接到喷漆得工艺件,这中间的包装焊接也是工序来管理,我们现在的层级里面是注塑毛坯件,然后组装成注塑后的毛坯,在发出去喷漆,我现在得问题是erp得那个方案对于我们成本核算算是不是更简单点
一般纳税人企业收到税控盘的专票要怎么入账?后续需要全额抵扣的那种
老是,想问一下,就是向不同供应商采购货品,之后不同供应商不同货物组装在一起出口,但是开票是按合同采购开票,因为是不同供应商,那报关怎么报,是按组装后报,还是按组装前报关?如果是按组装后报关,那发票就对应不上报关单了,我们是开普票不退税的,怎么报关比较好
实缴入账,股东往账面打钱的时候,银行必须交保证金吗
电子税务局推送的红利账单我们要怎么处理的吗?要入账吗?
你好我们3月份4月份工资没开,5月份开,工资表怎么做?
那这样我预付账款的数不就变小了?
你好,对的,是的,如果你想要变大的话,应付账款也会越来越多。
但是我实际付了的多,账上不就小了
借应付账款,贷银行 付款的数应该多。这个。