借预付账款贷应付账款。

代发工资可以么?就是我们给甲方干活,甲方把钱直接给工人,我们可以把甲方给工人的钱作为人工成本么?
老师 请问已知25年本年欠费和25年初往年欠费、25本年收费、25本年收往年及25本年预收26年这三项 每个月的综合收缴率怎么算? 是当月实收/(25本年欠费+往年欠费) 还是当月实收/(25本年欠费+往年欠费+26年欠费)? 1-12月每个月的综合收缴率是累计计算还是单独计算?比如一月就只用一月实收÷(应收+往欠),二月也是这么算还不是(一月+二月)÷(应收+往欠)?
老师你好,我想问一下东莞这边的最新劳动合同是怎样呢
老师,以前会计做的账年应税所得额299.7万,税务局打电话来,疑似调成小微企业的,让我查清回复,我咋解释好呢?
老师,地址变更是需要多久?,跨区经营地址变更,需要怎么弄?
郭老师,郭老师接下,建安异地预缴,有三个项目,都是一个甲方,一个地方,进去其中一个项目申报时,填表的地方三个项目都跳出来,我可以直接把另一个在这里面填了联合申报吗
老师,我们要给移动开销售折让红冲发票,移动不让把总金额开在一张发票上,说不好对账,那么我们就需要开十几张发票,这样一天内红冲十几张发票会不会有风险,出疑点?
过节发的福利费计入哪里?只是转现金,这个需要什么凭证做账?
老师,残宝金属于公用经费还是?
请问代理报税的,300一个月需要帮忙报工资不?
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快
调完了预付账款是不金增加了
你好,如果你代放100的话,你上面的金额是100,这个预付账款没有余额。
是了,但预付的科目总金额会上升
不会的,之前在贷方有余额,现在是在借方,借方减去贷方的。
因为之前是不有负数就减低了预付借方余额
你现在的贷方余额是多少?
总的是负四十多万
所有人供应商加在一起预付账款负的
预付在贷方负数余额吗, 那应该他属于借方余额啊,现在应该做借应付账款贷预付账款。
在贷方不是千着别人的相当于是应付
老师 ,我想问的是预付账款科目现在总余额是负数
科目下挂着的供应商借方和贷方都有余额
这个贷贷方该怎么调到应付账款里
那就是在贷方有余额,借预付账款贷应付账款做这个就可以。
好的,调完负数,整体是不预付账款会比之前金额大
对的是的 会增加的
应付账款也会增加
好的, 谢谢老师
不用客气 工作愉快