你说的这种也可以的。损益是按权责发生制进行确认的要记得当月计提当月的费用
个税,是发放的时候扣,还是计提的时候扣。我们1月份放假,没有工资,1月份账上发了12月份工资。那1月份的个税是按0还是12月份工资
请问我们之前报税是2月份申报1月份发放的12月工资,那我们在1月份的时候提前发放了1月工资,那这个1月工资,是要在2月份一起申报个税,还是等3月份的时候再申报?
老师你好,1月份发放12月份工资的同时,一个人又发了二百的过节费,计提12月份工资的时候,不知道发多少过节费,没计提,报12个税的时候,也没报这部分金额,1月份放发的时候,我怎么做账,
请问一下,比我1月份的工资,在1月份做账的时候没有计提,而是在2月份的时候计提并且发放的,这个可以没?
老师,请问一下,我1月的的工资,在1月份的时候没有计提。而是在2月份的时候计提并且发放的,这种可以吗?
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
我说的这种也可以是吧????
这种可以补计提,以后要及时计提
那我这种到底是行还是不行啊
????在没啃声
在没老师??啊我这种到底是可以不可以?补计提怎么补,我都结账了
同学您好,这种可以补计提,
同学您好,这种可以补计提!
不是,老师。我1月的工资,我在1月没有计提,但是我在2月的时候计提了,我还要补计提???
就是说你在2月的时候计提是可以的