你好,税率开错了,不能使用的。

现在开2019年的出口发票是过了免税期了吗?是还能免税还是不能免税了?我2020年8月份开出口发票没有看税率,就开了13%的税率,现在才发现,这个要红冲在重开吗?还有就是出口发票这个的税率应该是0%还是3%?
请问老师,现在住宿和餐饮业还能开营业税的发票吗?这样的发票是否还能报销?(开的餐饮费)
从4月1号开始到年底3%开0税率吗?广告牌租赁费3%,餐饮费3%发票怎么填开?
23年3月现在收到餐饮发票还有0税率的,这发票能用吗?
你好,我司23年收到很多餐饮普通发票,税率1%,3%和免税的都有,这些税率都合规吗,1%和3%有什么区别吗,小规模不是1%吗,还有免税的合理吗?
我们公司是一家开采石场的,公司付给国家税务局的森林植被恢复费,计入什么科目呢
老师工资发放时 暂扣的个人所得税科目怎么平掉呢
公司办公室装修,总共46万。摊销的3年,目前还有4个月未摊销,但是今年12月底已经不打算继续租用了,剩下的未摊销的是在12月一起摊销完,还是继续每月摊销直至摊销完为止
就是现在12月份了发现24年9月份地方教育附加费多计提了1000元。当时做的分录是借营业税金及附加-地方教育附加费1500贷应交税费是—地方教育附加费1500。现在做调整分录借营业税金-1000贷应交税费—地方教育附加费-1000。借:利润分配—未分配利润1000贷营业税金及附加—地方教育附加费1000。这样做的话,可是24年汇算清缴做过了,要哪些表进行改动呢,具体怎么操作麻烦老师详细讲一下,谢谢!
给客户送礼,买的购物卡,怎么避免缴纳个税?
老师好,公司23年卖的车,25年补申报,更正了23年24年的增值税和企业所得税,23年和24年的财务报表还要更正吗
给客户送礼,买的购物卡,怎么避免缴纳个税?
老师您好,麻烦问下,申报残保金是按个税申报人数还是按社保申报人数
老师:给客户贴现应该怎么做账写分录?
我们是培训学校给老师发了900的监考费,计入什么科目?可以写劳务费嘛?是不是需要对方提供发票