您好,if(A1<0,留抵,应交税费)

老师好,公司前期取得大量进项,没有销项,最后资产负债表应交税费为负数,怎么处理,报表才不是负数啊,因为各种填报都提示不应该为负数
应交税费——应交增值税为负数(因为购入大型固定资产产生的进项抵扣),请问怎么结转到留抵税额,分录是什么。资产负债表重分类调整非流动资产的取数公式是??
老师,我想问下总公司代为抵扣了进项税,我们下面子公司该怎么做账,是否是借:应交税费-应交增值税(进)负数 借:其他应收款 正数
怎么用函数公式(如果留底增值税为负数乘以12%为负数则为O,如果留抵税为0时候乘以税率则为0,如果为正数时候则为正数,怎么用函数公式表达呢)
老师,销减进为为负数为留底 销减进为正数为应交税费这个公式怎么设置
老师好,4季度企业所得税报表中的已计入成本费用的职工薪酬金额填错了,是不是应该先把这个金额更正后,再做年度汇缴呢?
老师小规模税率是1%,核算税额是按照1来算还是3呢中间那个差额转营业外收入吗
老师,是这样子的,我们公司有一个老板,他的工资3月不是16500吗?公司今年才成立的,他一直这几个月跟着装修车间,意思他之前几个月,都没有发工资,他想了一个办法,就是,用自己的妹妹的工资卡发了5千,然后再把剩余的11500元,分二月和三月的,然后二月就是5750元和三月5750元,就是拆分了,然后,给外账说了,外账说的,去更正了2月份的申报,然后又申报了3月的,我咋搞不懂,他到底是咋申报的是?老师,我描述的,您能听懂吗?现在我迷糊了,外账也不告诉我,具体咋做的
郭老师请教一个问题,谢谢
老师,啊是现在只交城建税,教育费附加不交了
季报所得税中,一月份发了上年度计提的奖金,上年度也已申报个税, 季度申报表 中实际支付给职工的怎么填?
老师,我想问下,我wps开了会员了,有啥功能可以用都是?
老师,员工四月份离职了,现在报三月份的个税还要报他吗?是不是报完再把他拉到非正常,下个月就不报了
员工在两家公司,一家是工资,另一家是劳务报酬,个税退税会合并一起算税吗,还是劳务报酬要我们在另外一个地方查看,要开票吗
报企业所得税时,营业利润这栏:通过申报营业收入-利润总额测算您的扣除总额,与取得发票金额、申报工资薪金及相关税费之和差异较大,请确保扣除项目取得合法凭证、支付薪资履行扣缴义务、并确认本栏填报正确。我需要怎么样更改?会税务核查吗? 我开的有6%的门店游乐费,还有13%的销售设备,用来抵发票的是厂租,因为我库存原来还有库存就没有买材料,工资都是按个税申报的 我每个月取得的厂租发票跟工资申报比收入还多,是否是因为这个问题呢?
为啥弄出来是这样的
您好,您A1替换对应的单元格
我就是替换了呀
您好,后面的第二参数和第三参数您加上双引号