可以的,这个不影响。

老师,我们购买一批商品时没有发票,我这批商品销售时做的了收入有销项税,申报增值税时可以进行抵扣之前留抵的进项税吗?
老师好,我公司因为没有收入没有销项,从注册到现在都是零申报增值税,其实有进项,在报税的时候不填写进项那张表可以吗,会影响将来有收入再抵扣吗
老师,我们收到有增值税进项发票,进项税额做的科目是应交税费-应交增值税-待认证进项税额,那我纳税申报需要填在申报表上吗?我们一时半会儿都还不会认证 ,因为一直没得销项税,准备等到要抵扣的时候再认证
老师,我们有可以直接抵扣的进项,比如火车票代扣代缴增值税,但是目前没有收入是筹建期增值税都是0申报没填进项。我想问的是,这些进项以后等有收入了再申报增值税的时候填进去,是否有影响?
7月收到很多进项专票 但是销项票没有 就是没有卖出货 那报增值税表的时候填0还是有多少进项税就报多少进项税?还是有销项税了把进项税可以抵扣的报了报增值税的时候在报抵扣税额的部分呢?老师
请问老师,农场卖粮食,开票是免税吗,增值税
上个季度收到业主缴纳的管理费,并开收据,走的预收账款,月底结转收入,本月对方需要开具发票怎么做账,本月可以不做任何账务处理,直接把本月开具的发票附在上个季度收据后面吗,
投入资金>注册资金,资本溢价,现在注销了,这个要怎么处理?怎么做会计分录?
老师是这样的,该员工有工资没发,说用来抵扣后面的社保费,做的分录是,借:管理费用社保费,其他应付款员工(个人承担部分)贷:银行存款,到今年3月份正好员工其他应付款部分剩余997.14,员工又转进来512.23,现在员工其他应付款金额1509.37,这些金额正好是3月的社保费的金额,那这个社保费分录怎么写呢
老师,工商年报里的社保信息,有1人,但不交社保,怎么填呢
老师,你好,我公司有美元户,25年入财务费用-汇兑损失-327.48,请问下汇算这个是要调增吗?
企业变更法人要交税吗
老师是这样的,该员工有工资没发,说用来抵扣后面的社保费,做的分录是,借:管理费用社保费,其他应付款员工(个人承担部分)贷:银行存款,到今年3月份正好员工其他应付款部分剩余997.14,员工又转进来512.23这些金额正好是3月的社保费的金额,这个分录怎么写呢
我转了3068,对方退了3058,其中收了10元的手续费,怎么写分录。
老师好,资产负债表 应付账款 是负数 应不应该重分类到预付账款,要是重分类到预付账款的话 资产总额就会偏高 这个到底要不要重分类的