对,他应该改一下,改成欠贵公司就对了。

老师,有一种很奇怪的现象,跟客户之间的,客户跟我们拿货,通常都是月结,比如现在7月份,7月份客户收的货,客户在8月份初进行对账,然后8月份我们开票,到了9月份客户才付款,针对这种情况,我不明白,这不是不符合做账要求?这怎么入账啊
你好!老师,我们公司客户欠我们货款35万,这个货款是2019年开始挂账的,今年是第三年了,有和客户打官司,判决是客户欠我们货款,但是这个款估计也收不回来了,我们现在公司经营三年了实际就是亏损状态,我外账上想把这个客户的欠款30万,做坏账处理,怎么处理合适呢
老师,请问下,我们有一笔货款50万甲客户私转公进来的,现在客户要退款,但是我们老板让另外一家代理商乙客户给他转过去了,然后30万当做乙客户的货款,我们再转20万给甲客户,这样操作可有什么问题啊,后期这30万怎么做账啊
老师,请问一下,就是客户欠我们公司货款,然后他代我们公司发工资抵货款,要我们公司给开张收据,这种收据怎么开啊?
老师,我公司客户发来一份对帐单,客户采购业务中显示是不是有问题啊,这怎么好像是我还欠他们钱啊,明明是客户欠我们的货款啊。老师你怎么看
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
是吧,他的科目是预付账款,又填的位置是贵公司欠,我看有问题
对,他应该按照刚才说的那样调整一下就对了。