同学你好 你有发票按照发票来做账就可以了

老师您好,在去年4月份,做错了一笔账,把其他应付款转到了资本公积,后来经人指导说这样做不行,建议我调整过来,如果我反结账到去年那个日期调整这条分录,会导致报到税务局的报表不一致,还是我直接今年做个相反的分录冲销呢?哪种方法好?
老师,把去年的发票做到今年的账上调整去年的财务报表 那按老师的来这样做 其他应付款多了
老师,我去年的账其他应收与其他应付反了,其他应收成了负数,那我做报表重分类是做到今年吗?具体怎么调呢?
去年有一笔款本来是做应收账款,但做到了其他应收款科目,今年可以把它调整过来吗?可以在去年的报表上反应吗?
老师,去年的帐是以前的会计做的,财务报表上应收应付账款都是负数,今年上一季度财务报表我把应收应付负数重分类了,分到预收预付,这样和她去年底的资产负债合计数据不一支,这样申报可以的吗?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
但是发票是去年的
昨天有个老师说要如果把发票做到今年就要调整去年的财务报表
你在今年做跨年调整的
更正去年报表 借:利润分配-未分配利润 贷:其他应付款 把发票做到今年 借:管理费用 贷:其他应付款 这样做这两笔分录 发现其他应付款多了一倍
那老师今年做跨年调整 分录也要写两笔吗
分录怎么写比较准确
你应该做 借利润分配未分配利润 贷其他应付款 这样就可以
老师,就是做一笔分录就可以了是吧 把这笔分录写到今年2月账上就可以了
同学你好 对的 直接做就可以
好的,谢谢老师
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