2023年3月收到的个税手续费返还,是需要按1%交增值税?

请问老师,问题一:23年小规模纳税人销售收入月不超过10万元,季度不超过30万元的,免征增值税,那么超过月10万,季度30万元的,按照3%还是1%缴纳税款?问题二:还有小规模纳税人开具普票是否还是免税?
小规模纳税人季度销售不超30万,2023年3月收到的个税手续费返还,是免税还是需要按1%交增值税?
小规模纳税人收到2022年个税手续费返还按1%还是3%还是6%缴纳增税呢?
老师,小规模纳税人收到个税手续费返还,加上一个季度销售额未超过30万,这样收到的个税手续费返还也免交增值税吗?
小规模纳税人,季度收入不到30万,收到2022年个税手续费返还,已经计提了增值税了,是不是可以减免,不需要缴纳?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
这个不享受月不超10季不超30的免税政策么
一样的享受享受月不超10季不超30的免税政策
那不就是1%不用交么
是的,只申报不用交税
申报时填哪个栏目
在未开票销售收入
同时要填免税收入么
你是小规模,直接跟开票收入合并填