你好!是的,就是这样做

月末结转时若销项大于进项 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 次月缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 那月末结转时候的借方转出未交增值税岂不是一直有金额?
老师,销项大于进项,那么月末分录是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月缴纳分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 那么应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方不就一直有余额吗
老师您好 我想问一下 交增值税时候的分录 是怎么样的 比如我要交增值税 销项大于进项 当月是不是要结转 借 应交税费 销项税 贷 应交税费 未交增值税 下个月交的时候 就是借 应交税费 未交增值税 贷银行存款?
老师您好!请问一下你上次回答我的一个问题是进项180万,销项160万,进项大于销项的,您给的分录是借:应交税费-应交增值税- 销项税 160; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税20 贷:应交税费-应交增值税-进项税180; 借 应交税费-未交增值税20贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税20。那么我可不可只做前面一个分录,借:应交税费-应交增值税- 销项税 160; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税20 贷:应交税费-应交增值税-进项税180; 不做这个分录 借 :应交税费-未交增值税20贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税20。这样子可以吗?
比如5月进项大于销项,月末结转 借:应交税费-未交增值税12 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)12 下个月即6月销项大于进项要交25增值税,借:应交税 费-应交增值税-转出未交增值税 25 贷:应交税费-未交增 值税25,我想问下怎么把5月留抵的12元抵扣掉?
老师出售一辆公司的车怎么做账
郭老师,亚马逊电商确认出口收入,按哪天,汇率按哪天
请问公司年审让代办公司办的,代办公司给找了四个人的证书然后公司给四个人交了社保。那个税如何操作?代办公司还说个税不能申报,这种情况会预警嘛?
老师,我是小规模建筑工地行业,工地上买菜有超市小票我可以把不同月份的小票和成一笔直接记费用吗,没有发票,只有小票
新公司法约定,2024.7.1前成立的公司,实缴截止日不超过2032年6月30日吗?
新成立的公司 做了税务登记 前期没有人 自然人个税系统可以不申报吗 需要怎么处理
请贾苹果老师回答谢谢!!其他人勿接,老师请三免三减半是什么优惠政策
老师,您好! 我想请问一下装订凭证的时候需要把试算平衡表和银行对账单附在记账凭证上 这个银行对账单就是出纳给到会计准备的么?(银行对账单是不是就是一个流水收支明细表啊)
老板报销的费用和能抵扣的普票领金额对不上,我应该怎么做账?
付2套手银机x8600元/套(8600包括乐檬收银系统QT2000元,连锁后台软件3500元,智崎一体称2900元,扫码枪200元,共计17200元,4个不锈钢案扳11000元,绞肉1个3000元其他肉架长刀,2000元,如何做账?