同学你好 这个有发票吗

老师,支付一笔安装费10万,但是从一笔应收账款里面抵扣,这个怎么做账,比如应收账款余额2000,支付一笔安装费10万,现在扣除2000元抵应收账款,只需要支付8000元安装费,开票给我们还是按10万元金额开票,请问这两笔怎么做分录?
一项需要安装的固定资产,6月份预付款10万,设备到货,开始安装,没有产生安装费用。7月份二期款10万,设备继续在安装,不产生安装费用,同时全额发票已经给到企业了。8月份,支付尾款10万元,设备验收合格。请老师帮我写出678月份的会计分录,谢谢
一项需要安装的固定资产,6月份预付款10万,设备到货,开始安装,没有产生安装费用。7月份二期款10万,设备继续在安装,不产生安装费用,同时全额发票已经给到企业了。8月份,支付尾款10万元,设备验收合格。请老师帮我写出678月份的会计分录,谢谢
一项需要安装的固定资产,6月份预付款10万,设备到货,开始安装,没有产生安装费用。 7月份支付二期款10万,设备继续在安装,不产生安装费用。 8月份,支付尾款10万元,设备验收合格,同时全额发票开具给企业。 请老师帮我写出678月份的会计分录,谢谢
购入需安装的生产用设备一台,收到增值税专用发票上注明货款5万元,增值税税款6500元,以支票支付安装过程中耗用原材料2300元以现金支付,临时聘用安装人员工资500元,编制会计分录。
应该有发票吧,还不清楚,现在发票是还没有开,就是收到了
同学你好 那就先做往来
如果后面发票开了做什么?如果后面发票不开的话就一直挂账么?
同学你好 对的 直接挂账就可以了
开发票以后做什么啊?其他业务收入,还是冲销那笔支付安装费
这个是工程服务的就可以 因为是安装
工程服务是什么科目?我们没有这个设置这个科目?
同学你好 不是建筑安装吗
不是,安装淋浴房,我们基本是支付安装费,很少收到工厂给我们打的安装费的。
安装费就是安装服务的
所以我不知道收进来的这5万元是什么费用,可以做什么科目 。因为安装费我们基本是支付方
同学你好 这个是你们的收入没开发票可以先做往来科目 计入其他应付款