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Q

老师,收到工厂A的5万元安装费。我们支付安装单位B 的4万元是安装费。请问收到的5万元会计分录怎么做啊?

2023-03-16 14:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-16 14:19

同学你好 这个有发票吗

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快账用户1952 追问 2023-03-16 14:20

应该有发票吧,还不清楚,现在发票是还没有开,就是收到了

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齐红老师 解答 2023-03-16 14:27

同学你好 那就先做往来

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快账用户1952 追问 2023-03-16 14:37

如果后面发票开了做什么?如果后面发票不开的话就一直挂账么?

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齐红老师 解答 2023-03-16 14:42

同学你好 对的 直接挂账就可以了

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快账用户1952 追问 2023-03-16 14:46

开发票以后做什么啊?其他业务收入,还是冲销那笔支付安装费

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齐红老师 解答 2023-03-16 14:54

这个是工程服务的就可以 因为是安装

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快账用户1952 追问 2023-03-16 14:58

工程服务是什么科目?我们没有这个设置这个科目?

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齐红老师 解答 2023-03-16 15:05

同学你好 不是建筑安装吗

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快账用户1952 追问 2023-03-16 15:07

不是,安装淋浴房,我们基本是支付安装费,很少收到工厂给我们打的安装费的。

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齐红老师 解答 2023-03-16 15:15

安装费就是安装服务的

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快账用户1952 追问 2023-03-16 15:50

所以我不知道收进来的这5万元是什么费用,可以做什么科目 。因为安装费我们基本是支付方

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齐红老师 解答 2023-03-16 15:51

同学你好 这个是你们的收入没开发票可以先做往来科目 计入其他应付款

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同学你好 这个有发票吗
2023-03-16
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本 贷应付职工薪酬银行存款等
2024-10-06
你好稍等,马上回复稍等,马上回复
2023-10-25
借成本费用贷应收账款2000,银行存款8000。
2021-02-23
您好,这个的话 你们没有从中获得任何好处是吗,这个
2024-10-07
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