是的,这样分录是对的。
老师,股东要分红的全部分录怎么做,要先做借利润分配未分配利润,贷利润分配应付股利,是吗?感觉不对哦
老师您好!请教您一下。同控下合并报表时,调整和抵消分录里,盈余公积和未分配利润要按占股份额结转到资本公积吗?比如,股本,2000,资本公积1000,盈余公积1000,未分配利润800,占股70%,同控下。1.借:股本2000,资本公积1000,盈余公积1000,未分配利润800,贷:长期股权投资3360,少数股东权益1440。2.借:资本公积1260 贷,盈余公积700,未分配利润560
您好老师,公司盈利120万,股东王某占股10%,她要转出全部股份,已交完个税,想问一下老师,她所占份额拿走的利润怎么做分录,是借方:未分配利润-应付股利贷方:应付股利;借方:应付股利,贷方:银行存款吗?
您好老师,股权转让后所占盈利份额,原股东要拿走,怎么做分录呀,是借未分配贷应付股利吗?
老师好,我公司变更股东做了股权转让,公司实收资本50万,该股东占40万,帐上未分配利润5.48万,股东占0.8的出资份额,缴纳0.87万的财产转让个人所得税,请问老师,股权转让后,帐上的未分配利润如何处理?
建筑业一般纳税人。开交通运输专票。像标志牌摄像头等含安装,像这种情况是按主业建筑税率9%开专票还是按13%开专票。
朴老师进 收到其他公司验证账户打款0.01,计入营业外收入可以嘛
老师,这是啥意思,残保金申报这里
朴老师公司支付联通宽带费用 3年,2万元,是否需要分摊,怎么入账呢
快递预充值面单怎么入账啊。朴老师
现在留底税款必须退吗,留底退税是按月还是按季退
老师请问,每次月底做账,本年利润这个科目转到利润分配-未分配利润,是 一月一转还是年底一转呢
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
速达系统时间设置在哪里
摘要怎么写啊
摘要就写分红就可以了。
我写的是转让股利所得可以吗
也是可以的,可以行。