你好 借 应付,贷应收
资产负债表中的其他应收款和其他应付款如何填列,其他应付款期末=其他应付贷方余额+其他应收贷方余额,如果其他应收只有借方余额,那是不是说资产负债表里的其他应付款期末数就=科目余额表的其他应付款余额
其他应付款 贷方余额3744126 其他应收款余额2058526.81 应该如何对冲啊
其他应付款余额借方54715 其他应收款 余额贷方100000 如何对冲,
应付账款贷方余额要调至其他应收款,余额应该在哪方呢?其他应付款借方余额要调至其他应收款,余额应该在哪方呢?
填写资产负债表时,其他应付款如果是贷方余额就直接填贷方余额吗?如果其他应付款是借方余额就需要重分类其他应付款的借方合计余额填其他应收款,其他应付款的贷方合计余额填其他应付款吗
老师好,我们是建筑公司6月份注册了一家分公司,开票90万,没有成本票进来,我可以暂估成本吗?
老师您好,我们是自然人独资企业,不是缴纳个人经营所得税吗,怎么还要申报企业所得税,搞不明白了
个体户开给建筑公司之间的劳务发票,要交印花税吗,按建筑合同?双方都要交?
老师,一个人加班吃饭报销放哪个科目?
我一个企业要注销。先把六月的报表和税金报给,然后7月份把资产负债表的数据处理干净,是不是7月就可以办理注销?是小规模
一般纳税人酒店,茶室购买的或者前台大堂购买的装饰画装饰物怎么进行账务处理,该记到销售费用还是管理费用,还有具体的明细科目是什么
期初数据的其他应收款入多了 现在已经开帐了 怎么调账
工商年报截止了,还可以报吗
问个问题,对方发票折扣给对方开了服务费发票,然后钱没付,直接从货款里扣除了,这笔帐怎么做
小规模公司,上个季度开3个点专票,上个季度异地预交的税款在机构申报时忘记填预交的,又按全额交的税,这个季度填写在本期预缴税额那里可以吗?
老师,你这么写不对,其他应付款借方余额54715,说明是对方欠我钱,其他应收款期末余额贷方10万,说明我欠别人,一抵消最后应该是45285你这么写反而多了
你好 就是同一个人可以留 一个科目就行 都是其他应付款的意思