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甲公司为增值税一般纳税人,2021年8月提供设计服务取得含增值税价款636万元,另收取违约金21.2万元。已知,增值税税率为6%,列出甲公司当月该笔业务增值税销项税额的算式
甲公司为增值税一般纳税人2022年3月提供设计服务取得含增值税价款424万元
1.某综合服务公司甲公司为增值税一般纳税人),2019年11月发生如下业务:(1)下设一金融部门,提供贷款服务,当月收取含税利息收入100000元。(2)将一栋2个月前购买的办公楼出租,租期12个月,每月不含税租金收入100000元,当月一次性收取全部租金1200000元。(3)下设一KTV,当月提供唱歌服务取得不含税收入160000元,同时销售酒水取得不含税收入30000元。(4)下设一运输部门,当月提供交通运输服务,取得不含税收入为50000元。要求:根据上述资料,填表回答下列问题。业务增值税税率计税销售额(单位:元)销项税额(单位:元)(1)(2)(3)(4)
甲公司为增值税一般纳税人,主要提供电信服务。2021年5月,甲公司提供基础电信服务取得不含税销售额200万元,提供增值电信服务取得不含税销售额100万元。甲公司对不同种类服务的销售额分别核算。计算甲公司当月的销项税额
信通公司为增值税小规模纳税人,专入从事会计咨询服务,该公司按月进-|||-行纳税申报,2019年6月发生如下业务:①1日,向一般纳税入胜利公司提供纳税服务,取得含税销售额43260元,由税务所代开-|||-了增值税专用发票②16日,向某小规模纳税人提供注册信息服务,取得含税销售额5150元。③21日,向一般纳税人提供会计咨询服务,取得含税销售额54590元。④25日,公司购进办公用品,取得增值税普通发票,注明价款9280元。⑤28日,向张某提供会计咨询服务,取得销售收入3090元。已知增值税征收率为3%。请计算该公司当月应纳增值税税额。
老师好:我在职的中科吉安生态环境研究院从2019年开始是用小企业会计准则2013,现在因财政制度改革,需要走双核算会计制度,那原本2024年启动的项目48万,截止2025.12.31结余17.3万,录入期初余额数时,预算期初录哪个数据
公司赔偿给员工以外的个人,这种赔偿金你们是直接入营业外支出吗?还是通过那些其他那些科目?
老师,请问做汇算清缴,辞退补偿金需要算入员工工资里吗
写字楼出售了自有的单元,我只做了收入的凭证,固定资产要怎么处理呀
今年没开票的个体户注销填财务报表是不是全部填0?
老师,车间用的滤板几万块钱进制造费用?
填报企业所得税年度申报,由于公司刚成立,上年没有调整调减项目,《A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表》是否可以不去填
老师好,2026年发现2024年跟上级单位其他往来多记了,是因为当年上级单位拨款给我们让我们代发工资,应借记银行,贷记往来,付款时应借记往来,贷记银行,但我们付款时借记了成本,这样我们应该怎么调账
分公司季度用不用预缴企业所得税
请问一下设备租赁发票 一次开2个月的 一台设备一个月100元 那我一次开2个月的发票怎么填数量呢?
好的老师
还没有好吗 老师
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1销项=200000/1.06*0.06 2销项=1200000*0.09 3销项=(160000+30000)*0.06 4销项=60000*0.1