好稍等一会儿回复的。

甲商场为增值税一般纳税人,2019年2月发生下列业务:(1)从小规模纳税人购入材料一批,去的普通发票上注明的价税合计金额30000元。(2)从某增值税一般纳税人处购进货物,去的普通发票,支付价税合计金额46800元,支付运输企业(增值税小规模纳税人)不含税运输费10000元,去的税务机关代开的增值税专用发票。(3)采用预收款方式销售电脑5台,合同中约定,每台电脑不含税价为5000元,本月20日收取全部货款,电脑于下月发出。(4)销售调制乳,鲜奶分别取得含增值税销售收入11232元,10848元,销售蔬菜取得的销售收入20000元。(5)销售空调并负责安装,去的含税空调销售收入3000元,含安装劳务收入234元。(6)将一栋上年年底取得的仓储出租,租期六个月,每月租金10000元,当月收取全部含税租金总额60000元。要求:根据上述资料按顺序回答下列问题。(1)计算该商场当月可抵扣的增值税进项税额。(2)计算该商场当月应缴纳的增值税。
1、甲运输公司为增值税一般纳税人,2021年7月份发生如下业务:(1)为其他企业提供运输服务,取得含税收入119.9万元。(2)根据国家指令无偿为灾区提供运输服务,发生运输服务成本5万元,成本利润率10%,无最近时期同类服务的平均价格。(3)将车辆广告位出租,取得含税收入56.5万元。(4)运输途中支付桥、闸通行费3.15万元,取得通行费发票(非财政票据),支付高速公路通行费,取得的增值税电子普通发票上注明的税额为0.85元。(5)购入新汽车10台,取得的增值税专用发票上注明的金额为80万元。(其他相关资料:上述增值税专用发票均符合规定并在本月抵扣)回答下列问题:(1)业务(2)中甲公司当月销项税额为()万元。(2)业务(4)中甲公司可抵扣的进项税额为()万元(3)甲公司当月销项税额为()万元。(4)甲公司当月应纳增值税为()万元。
.甲公司为增值税一般纳税人,主要从事货物运输、装卸搬运和仓储服务。2021年9月有关经营情况如下: 1)提供货物运输服务,取得含增值税价款2180000元,同时收取包装费10900元。 (2)提供装卸搬运服务,取得含增值税价款42400元。 (3)提供仓储服务,取得含增值税价款84800元。 (4)购入一台设备,取得增值税专用发票,金额800000元,税额104000元。 要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分别计算每项业务的税额,最后计算该运输企业当月应纳增值税税额
A公司为增值税一般纳税人,2022年8月发生下列经济业务:(1)购买纪念品,取得增值税专用发票上注明增值税税额3900元,将其全部用于集体福利。(2)从B公司(小规模纳税人)购进原材料,取得普通发票,支付运输企业(增值税一般纳税人)不含税运输费20000元,取得增值税专用发票。(3)销售装饰用饰品,取得不含税收入50000元;提供加工劳务,取得不含税收入32000元;提供汽车出租服务,取得不含税租金收入15000元。(4)当月销售本企业使用过的2008年购入的1台机器设备,该设备购入时不得抵扣且未抵扣进项税额,取得含税销售收入30900元,甲公司没有放弃减税。(5)甲公司因管理不善丢失一批7月购入的原材料(已抵扣进项税额),账面成本为7000元。注意:装饰饰品、原材料的增值税税率均为13%。要求:(1)计算A公司当月准予抵扣的进项税额。(2)计算A公司当月的增值税销项税额。(3)计算A公司当月应缴纳的增值税。
A公司为增值税一般纳税人,2022年8月发生下列经济业务: (1)购买纪念品,取得增值税专用发票上注明增值税税额3900元,将其全部用于集体福利。 (2)从B公司(小规模纳税 人)购进原材料,取得普通发票,支付运输企业(增值税一般纳税人)不含税运输费20000元,取得增值税专用发票。 (3)销售装饰用饰品,取得不含税收入50000元;提供加工劳务, 取得不含税收入32000元;提供汽车出租服务,取得不含税租金收入15000元。 (4)当月销售本企业使用过的2008年购入的1台机器设备,该设备购入时不得抵扣且未抵扣进项税额,取 得含税销售收入30900元,甲公司没有放弃减税。 (5)甲公司因管理不善丢失一批7月购入的原材料(已抵扣进项税额),账面成本为7000元。 注意:装饰饰品、原材料的增值税税率 均为13%。 要求: (1)计算A公司当月准予抵扣的进项税额。 (2)计算A公司当月的增值税销项税额。 (3)计算A公司当月应缴纳的增值税
老师,你好,请问母子公司,母公司借支给子公司的钱,可以转为投资款吗
25年的汇算清缴已经报完是按审计调整后的报表申报的,其中有70万的收入挂在应收账款里是因为开票限额开不了这么多票所以才按每个月一点点开,所以汇算清缴我就按审计调后的报了其中就包括了这70万 但是我账上是得在26年的时候体现收入开票但这部分又在26年了那预缴企业所得税的时候就重复了 那我这边怎么操作稳妥一点呢,可以冲减收入吗?还是26年汇算时调减,或者26年还按审计报表走他还会把这笔调走不就对上了吗
请问白条子入账金额有新规定吗?请说的详细一些,有文件做支撑吗?
老师,老板名下的个体户和一般纳税人,他故意不申报,两年了,这个情况下,有罚金吗?税费是没有,两年什么都没报
老师,您好,我的个税汇算清缴,补税金额不超过400是不是不用汇算清缴
小企业会计准则,比如2025年,我暂估材料票50万,并且已经全部结转微成本了,到26年5月底发票还没到,这时候除了企业所得税要调整50万,账上那个应付账款_暂估的要怎么处理?要冲吗?如何冲?此时已是2026年5月,再坐2026面5月想的时候是借:应付账款50万贷:现金50万;还是借:应付账款_暂估50万贷:未分配利润50万?
定期定额的核定征收个体工商户,需要在3月31日之前进行汇算清缴吗
请问老师,一般纳税人开建筑服务劳务费,是几个点
个体户升为一般纳税人,开专票和普票都是一样交税的吗?
请问老师,一般纳税人开劳务,现在是3个点了吗