应该是做预收账款才对
老师你好,正常采购设备付款,应该是借预付账款,贷银行存款,之前的人做的分录是借应付账款,贷银行存款了,对吗
老师,银行预付材料款,因为账号错误退回,重新再付款,我分录这样做可以吗,预付时借:预付账款5000贷:银行存款,退回时借:预付账款红字;贷:银行存款红字,还是要借银行存款,贷预付账款呢?
一笔预付款500元,第一次付,会计分录为: 借:预付账款500 贷:银行存款 500 后面银行退回来 ,又重付一次,做账为: 借:银行存款 500 贷:银行存款500 后面银行又退回来了,就不付了。该如何做账 借:银行存款 500 贷方该如何操作?
老师\'会计分录是不是这样,借:预付账款 贷:银行存款 借:销售费用 贷:预付账款
之前支付货款的时候多支付了100快会计分录 借应付账款900 预付账款100 银行存款1000是这样的吗 那之后用预付账款抵账的时候怎么些会计分录 是贷应付账款100 银行存款120 借应付账款220 是这样吗?
网上核销外经证要哪些资料
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
期末余额写左边还是右边
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
老师,您好,我在做5月份的账的时候,只是计提了工资,编制分录如下: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 5月有个税,但是我只是申报了,没有在分录里面体现出要交个税来,现在我在做6月份的账的时候,我是否可以这样做分录 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 然后又是计提个税分录 借:税金及附加 贷:应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面,是否可以?
老师: 我想问一下:我们平时不发工资,员工要用钱都是预支,年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗?
老师好,请问利润表上主营业务税金及附加包含印花税吗
双2/3是什么意思 解释一下吧
公司收到个人所得税代扣代缴手续费,需要开发票对吗
老师:新公司怎样设置科目
他做收到代垫款是借银行存款贷预付账款,是为了冲账吗?
嗯嗯,可能是一开始他就用错分录了