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之前支付货款的时候多支付了100快会计分录 借应付账款900 预付账款100 银行存款1000是这样的吗 那之后用预付账款抵账的时候怎么些会计分录 是贷应付账款100 银行存款120 借应付账款220 是这样吗?

2021-11-04 17:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-04 17:25

你好,只需要统一到  一个科目 就可以了 而不需要同时涉及预付账款和应付账款。

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快账用户8664 追问 2021-11-04 17:25

老师,会计分录怎么写呢?

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齐红老师 解答 2021-11-04 17:28

你好 购进没有付款的时候,借:库存商品等科目 900,贷:应付账款  900 支付货款的时候(包括多付的100),借:应付账款 1000,贷:银行存款 1000

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快账用户8664 追问 2021-11-04 17:33

老师不是这个意思啊,本来应该付900但是付了1000 到后面再次支付货款的时候多付的那一百要怎么弄

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齐红老师 解答 2021-11-04 17:34

你好 购进没有付款的时候,借:库存商品等科目 900,贷:应付账款  900 支付货款的时候(包括多付的100),借:应付账款 1000,贷:银行存款 1000 这两个分录之后,应付账款借方余额100,就可以体现多付了100啊 

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快账用户8664 追问 2021-11-04 17:36

应付账款100在贷方诶

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齐红老师 解答 2021-11-04 17:37

你好 购进没有付款的时候,借:库存商品等科目 900,贷:应付账款  900 支付货款的时候(包括多付的100),借:应付账款 1000,贷:银行存款 1000 这两个分录之后,应付账款借方余额100,就可以体现多付了100啊  应付账款100在贷方,能提供一下你的计算过程吗? 

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快账用户8664 追问 2021-11-04 17:40

这是付款时的分录,本来是应该付10677.9的,结果多付了788.6,付成了11466.5

这是付款时的分录,本来是应该付10677.9的,结果多付了788.6,付成了11466.5
这是付款时的分录,本来是应该付10677.9的,结果多付了788.6,付成了11466.5
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快账用户8664 追问 2021-11-04 17:42

现在应付账款上还挂着4403.9,但是这次支付只需要支付3615.3

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齐红老师 解答 2021-11-04 17:43

你好,你看你后面的追问内容,与之前说的应付账款100在贷方没有任何关系 应付账款100在贷方,能提供一下你的计算过程吗? (让你提供,你又提供不了) 购进没有付款的时候,借:库存商品等科目 900,贷:应付账款  900 支付货款的时候(包括多付的100),借:应付账款 1000,贷:银行存款 1000 这两个分录之后,应付账款借方余额100(借方1000减去贷方900),就可以体现多付了100啊 

你好,你看你后面的追问内容,与之前说的应付账款100在贷方没有任何关系
应付账款100在贷方,能提供一下你的计算过程吗? (让你提供,你又提供不了)
购进没有付款的时候,借:库存商品等科目 900,贷:应付账款  900
支付货款的时候(包括多付的100),借:应付账款 1000,贷:银行存款 1000
这两个分录之后,应付账款借方余额100(借方1000减去贷方900),就可以体现多付了100啊 
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你好,只需要统一到  一个科目 就可以了 而不需要同时涉及预付账款和应付账款。
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