你好,只需要统一到 一个科目 就可以了 而不需要同时涉及预付账款和应付账款。

工程总额1000万,1、预付:结算时借:工程施工-合同成本-人工100 贷:应付账款 100 付款时:借:应付账款 100,贷:银行存款 100, 2、现在工程完工,审定总金额1000万,我又按申请单,借,工程施工-合同成本-人工1000 贷:应付账款 1000 付款时:借:应付账款 1000 应付账款-100,贷:银行存款 900,怎么后面这个总工程账不平,还有100万的差额,是哪里错了?
之前支付货款的时候多支付了100快会计分录 借应付账款900 预付账款100 银行存款1000是这样的吗 那之后用预付账款抵账的时候怎么些会计分录 是贷应付账款100 银行存款120 借应付账款220 是这样吗?
记在应付账款里的1000快 付款的时候供应商给了100的商业折扣,以银行存款付了900 怎么写会计分录?
支付货款的时候,银行存款会下降,可是预付账款也会下降呀,预付账款不是资产类科目,借增贷减,支付货款的时候,钱已经支付了,银行存款会下降,那预付账款不应该也下降吗?为什么会写在借方?
用银行存款,预付货款80000?会计分录是借:应付账款:80000 贷:银行存款80000吗
老师,成本费用占收入的比重一般为多少比较合理啊,外贸公司
公司有16个网店2个直营超市,1个固定场地卖货,请问销售数据谁来统计?
老师,麻烦给我发一下公司转让股权的流程
企业是一般纳税人,劳务派遣,人力资源行业,目前是开6的全额发票和6的差额发票。我的问题是,取得的专票进项税能全部抵扣吗?还是说按以前开差额5和全额6的发票一样计算能抵扣进项税的部分?
如果做了报销里面带进项发票的,然后这个报销的公司主体又汇错了,要退款,那么是红冲这个凭证然后不用再做退款凭证吗?红冲了凭证是不是就不用做退款凭证只需要等对方退款进来就贴在红冲的后面做退款? 不用再单独做 “退款凭证”! 直接红冲的话,就把退款的银行回单贴在红冲的做账凭证后面就可以对吧?
问个会计问题,买了个资产是个游乐园,买的资产评估总价大于我支付的价钱,这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
房子父母的怎么过户给孩子最省钱
老师,商货型出口企业退税怎么操作
请问老师,民非企业,根据借款合同确认关联公司的,应收利息,分录怎么写呢
根据2026新规,销售到保税区的货物应该怎么开票
老师,会计分录怎么写呢?
你好 购进没有付款的时候,借:库存商品等科目 900,贷:应付账款 900 支付货款的时候(包括多付的100),借:应付账款 1000,贷:银行存款 1000
老师不是这个意思啊,本来应该付900但是付了1000 到后面再次支付货款的时候多付的那一百要怎么弄
你好 购进没有付款的时候,借:库存商品等科目 900,贷:应付账款 900 支付货款的时候(包括多付的100),借:应付账款 1000,贷:银行存款 1000 这两个分录之后,应付账款借方余额100,就可以体现多付了100啊
应付账款100在贷方诶
你好 购进没有付款的时候,借:库存商品等科目 900,贷:应付账款 900 支付货款的时候(包括多付的100),借:应付账款 1000,贷:银行存款 1000 这两个分录之后,应付账款借方余额100,就可以体现多付了100啊 应付账款100在贷方,能提供一下你的计算过程吗?
这是付款时的分录,本来是应该付10677.9的,结果多付了788.6,付成了11466.5
现在应付账款上还挂着4403.9,但是这次支付只需要支付3615.3
你好,你看你后面的追问内容,与之前说的应付账款100在贷方没有任何关系 应付账款100在贷方,能提供一下你的计算过程吗? (让你提供,你又提供不了) 购进没有付款的时候,借:库存商品等科目 900,贷:应付账款 900 支付货款的时候(包括多付的100),借:应付账款 1000,贷:银行存款 1000 这两个分录之后,应付账款借方余额100(借方1000减去贷方900),就可以体现多付了100啊