你好,只需要统一到 一个科目 就可以了 而不需要同时涉及预付账款和应付账款。
老师你好,正常采购设备付款,应该是借预付账款,贷银行存款,之前的人做的分录是借应付账款,贷银行存款了,对吗
工程总额1000万,1、预付:结算时借:工程施工-合同成本-人工100 贷:应付账款 100 付款时:借:应付账款 100,贷:银行存款 100, 2、现在工程完工,审定总金额1000万,我又按申请单,借,工程施工-合同成本-人工1000 贷:应付账款 1000 付款时:借:应付账款 1000 应付账款-100,贷:银行存款 900,怎么后面这个总工程账不平,还有100万的差额,是哪里错了?
之前支付货款的时候多支付了100快会计分录 借应付账款900 预付账款100 银行存款1000是这样的吗 那之后用预付账款抵账的时候怎么些会计分录 是贷应付账款100 银行存款120 借应付账款220 是这样吗?
记在应付账款里的1000快 付款的时候供应商给了100的商业折扣,以银行存款付了900 怎么写会计分录?
支付货款的时候,银行存款会下降,可是预付账款也会下降呀,预付账款不是资产类科目,借增贷减,支付货款的时候,钱已经支付了,银行存款会下降,那预付账款不应该也下降吗?为什么会写在借方?
应纳税额10090需要交多少钱
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司的,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时,借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们,借:银行贷:其他应收款-A公司3、请问一下二级科目体现是A公司还是B公司,有点理不清了
7、 上述所得税为155113.75元,将上述所得税费用结转本年利润; 8、 结转企业全年实现的净利润; 9、 按净利润的10%提取法定盈余公积; 10、经董事会决定向投资者分配股利400000元。
公司要注销股东联系不上了怎么办呢?
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老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司的,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时,借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们,借:银行贷:其他应收款-A公司
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?不是过其他应付核算吗?代付代收的情况:代付款购买时:借:其他应付款-B公司贷:银行A公司还款时:借:银行存款贷:其他应付款-B公司,然后摘要备注清楚代收代付,麻烦详细看一下,是不是这样子做?
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?
东方公司为增值税一般纳税人工业企业,2023年月12月份发生下列业务,要求写出会计分录: 1、 因对外投资收到投资单位分来的投资利润220000元,存入银行; 2、 取得罚款收入3000元,存入银行; 3、 向希望工程捐赠人民币150000元,款项已通过银行支付; 4、 月末将收入类账户结转本年利润,其中:主营业务收入1050000元,其他业务收入50000元,投资收益220000元,营业外收入30000元; 5、 月末将费用类账户结转本年利润,其中:主营业务成本510000元,税金及附加1547元,其他业务支出30238元,管理费用18760元,账务费用4000元,销售费用15000元,营业外支出150000元; 6、 所得税率25%,根据上述资料计算企业应交的所得税
老师,会计分录怎么写呢?
你好 购进没有付款的时候,借:库存商品等科目 900,贷:应付账款 900 支付货款的时候(包括多付的100),借:应付账款 1000,贷:银行存款 1000
老师不是这个意思啊,本来应该付900但是付了1000 到后面再次支付货款的时候多付的那一百要怎么弄
你好 购进没有付款的时候,借:库存商品等科目 900,贷:应付账款 900 支付货款的时候(包括多付的100),借:应付账款 1000,贷:银行存款 1000 这两个分录之后,应付账款借方余额100,就可以体现多付了100啊
应付账款100在贷方诶
你好 购进没有付款的时候,借:库存商品等科目 900,贷:应付账款 900 支付货款的时候(包括多付的100),借:应付账款 1000,贷:银行存款 1000 这两个分录之后,应付账款借方余额100,就可以体现多付了100啊 应付账款100在贷方,能提供一下你的计算过程吗?
这是付款时的分录,本来是应该付10677.9的,结果多付了788.6,付成了11466.5
现在应付账款上还挂着4403.9,但是这次支付只需要支付3615.3
你好,你看你后面的追问内容,与之前说的应付账款100在贷方没有任何关系 应付账款100在贷方,能提供一下你的计算过程吗? (让你提供,你又提供不了) 购进没有付款的时候,借:库存商品等科目 900,贷:应付账款 900 支付货款的时候(包括多付的100),借:应付账款 1000,贷:银行存款 1000 这两个分录之后,应付账款借方余额100(借方1000减去贷方900),就可以体现多付了100啊