你好,只需要统一到 一个科目 就可以了 而不需要同时涉及预付账款和应付账款。
工程总额1000万,1、预付:结算时借:工程施工-合同成本-人工100 贷:应付账款 100 付款时:借:应付账款 100,贷:银行存款 100, 2、现在工程完工,审定总金额1000万,我又按申请单,借,工程施工-合同成本-人工1000 贷:应付账款 1000 付款时:借:应付账款 1000 应付账款-100,贷:银行存款 900,怎么后面这个总工程账不平,还有100万的差额,是哪里错了?
之前支付货款的时候多支付了100快会计分录 借应付账款900 预付账款100 银行存款1000是这样的吗 那之后用预付账款抵账的时候怎么些会计分录 是贷应付账款100 银行存款120 借应付账款220 是这样吗?
记在应付账款里的1000快 付款的时候供应商给了100的商业折扣,以银行存款付了900 怎么写会计分录?
支付货款的时候,银行存款会下降,可是预付账款也会下降呀,预付账款不是资产类科目,借增贷减,支付货款的时候,钱已经支付了,银行存款会下降,那预付账款不应该也下降吗?为什么会写在借方?
用银行存款,预付货款80000?会计分录是借:应付账款:80000 贷:银行存款80000吗
合伙企业或公司工商年报没有高校毕业生人数、退役、残疾、失业再就业经营者要填吗?
公司的经营范围没有运费,可以开具运费的发票吗?合同本来是卖产品,但是有单独加一个运费,能开运费吗
老师,同一个公户名字,不同账号,一个走开票,一个不走开票 这种有什么优势
公司的经营范围没有运费,可以开具运费的发票吗?合同本来是卖产品,但是有单独加一个运费,能开运费吗
发票代码是多少,发票号码是多少
老师你好,我要是卖货先收了全款,下个月才送货开票,那这个前期分录可以这样做吗?
申报上季度增值税时忘填减免表税费交多了,是扫码交的税费,后面发现申报有问题,就重新申报了,国库把多交的税费退到了公账上,请问这怎么处理,分录该怎么做
你好,老师 报废的产品卖的不开票的价格,做营业外收入,是不是需要进项税转出?
请问老师,滴滴免税电子发票,可以计算抵扣进项税吗?
工商年报有什么指标要求
老师,会计分录怎么写呢?
你好 购进没有付款的时候,借:库存商品等科目 900,贷:应付账款 900 支付货款的时候(包括多付的100),借:应付账款 1000,贷:银行存款 1000
老师不是这个意思啊,本来应该付900但是付了1000 到后面再次支付货款的时候多付的那一百要怎么弄
你好 购进没有付款的时候,借:库存商品等科目 900,贷:应付账款 900 支付货款的时候(包括多付的100),借:应付账款 1000,贷:银行存款 1000 这两个分录之后,应付账款借方余额100,就可以体现多付了100啊
应付账款100在贷方诶
你好 购进没有付款的时候,借:库存商品等科目 900,贷:应付账款 900 支付货款的时候(包括多付的100),借:应付账款 1000,贷:银行存款 1000 这两个分录之后,应付账款借方余额100,就可以体现多付了100啊 应付账款100在贷方,能提供一下你的计算过程吗?
这是付款时的分录,本来是应该付10677.9的,结果多付了788.6,付成了11466.5
现在应付账款上还挂着4403.9,但是这次支付只需要支付3615.3
你好,你看你后面的追问内容,与之前说的应付账款100在贷方没有任何关系 应付账款100在贷方,能提供一下你的计算过程吗? (让你提供,你又提供不了) 购进没有付款的时候,借:库存商品等科目 900,贷:应付账款 900 支付货款的时候(包括多付的100),借:应付账款 1000,贷:银行存款 1000 这两个分录之后,应付账款借方余额100(借方1000减去贷方900),就可以体现多付了100啊