你好,只需要统一到 一个科目 就可以了 而不需要同时涉及预付账款和应付账款。

工程总额1000万,1、预付:结算时借:工程施工-合同成本-人工100 贷:应付账款 100 付款时:借:应付账款 100,贷:银行存款 100, 2、现在工程完工,审定总金额1000万,我又按申请单,借,工程施工-合同成本-人工1000 贷:应付账款 1000 付款时:借:应付账款 1000 应付账款-100,贷:银行存款 900,怎么后面这个总工程账不平,还有100万的差额,是哪里错了?
之前支付货款的时候多支付了100快会计分录 借应付账款900 预付账款100 银行存款1000是这样的吗 那之后用预付账款抵账的时候怎么些会计分录 是贷应付账款100 银行存款120 借应付账款220 是这样吗?
记在应付账款里的1000快 付款的时候供应商给了100的商业折扣,以银行存款付了900 怎么写会计分录?
支付货款的时候,银行存款会下降,可是预付账款也会下降呀,预付账款不是资产类科目,借增贷减,支付货款的时候,钱已经支付了,银行存款会下降,那预付账款不应该也下降吗?为什么会写在借方?
用银行存款,预付货款80000?会计分录是借:应付账款:80000 贷:银行存款80000吗
老师,公司租的房子没有发票,老板个人付的,可以入账吗?
老师,我想咨询一下,自然人名下有个体户的营业执照,但是他的经营范围里头没有收购废农膜这个经营范围,单位是可以向他反向开票的是吗?
公司挂靠个人的车辆,个人承担个税是税目经营所得,还是财产租赁所得,为什么?
我司是快递加盟网点,其中A网点的客户多充单多,另B网点的客户少充单少,充单少的这个网点主要是收总部件往下派,但是派件业务员又是A网点出的,但是需要B网点需要往总部开派费票,实际又是从A网点采购的派费服务,可以A网点给B网点开派费发票么
老师你好,请问湖北省申报个体工商户的增值税和个税怎么申报呢?有流程图吗
我问下个人去税局代开一张劳务费的发票5千多的普票,个人需要交多少税
请问股东转到公司银行账户,备注股东投入,凭证怎么做啊
朴老师,年初细化的是邮电费,年底直接支付成了电费,年底没去财政局改成电费的部门经济分类,我听其他学校说自己把部门经济分类改一下,改成电费的部门经济分类。一改年底做决算有啥影响
老师我们25年9月及25年12月 对公账户收到个人往转的设计费款,和工程款,但是我们一直也没开发票没事吧?那现在做账收到的个人转款就寄到往来账上是吧?目前做25年12月账收到个人转的设计费怎么写会计分录
老师,我们是在建工程中,对方11月就给开了一张专票,但是还没付款,这张发票合同可以先不入账吗,等付款后在入账、在勾选认证可以吗? 等于是要跨年入账了,可以吗
老师,会计分录怎么写呢?
你好 购进没有付款的时候,借:库存商品等科目 900,贷:应付账款 900 支付货款的时候(包括多付的100),借:应付账款 1000,贷:银行存款 1000
老师不是这个意思啊,本来应该付900但是付了1000 到后面再次支付货款的时候多付的那一百要怎么弄
你好 购进没有付款的时候,借:库存商品等科目 900,贷:应付账款 900 支付货款的时候(包括多付的100),借:应付账款 1000,贷:银行存款 1000 这两个分录之后,应付账款借方余额100,就可以体现多付了100啊
应付账款100在贷方诶
你好 购进没有付款的时候,借:库存商品等科目 900,贷:应付账款 900 支付货款的时候(包括多付的100),借:应付账款 1000,贷:银行存款 1000 这两个分录之后,应付账款借方余额100,就可以体现多付了100啊 应付账款100在贷方,能提供一下你的计算过程吗?
这是付款时的分录,本来是应该付10677.9的,结果多付了788.6,付成了11466.5
现在应付账款上还挂着4403.9,但是这次支付只需要支付3615.3
你好,你看你后面的追问内容,与之前说的应付账款100在贷方没有任何关系 应付账款100在贷方,能提供一下你的计算过程吗? (让你提供,你又提供不了) 购进没有付款的时候,借:库存商品等科目 900,贷:应付账款 900 支付货款的时候(包括多付的100),借:应付账款 1000,贷:银行存款 1000 这两个分录之后,应付账款借方余额100(借方1000减去贷方900),就可以体现多付了100啊