你好,如果单位没有设置预付账款科目,可以通过应付账款借方核算预付的款项 如果设置了预付账款科目,那之前会计的分录就不对,借方应当通过预付账款科目核算才是的

老师你好,正常采购设备付款,应该是借预付账款,贷银行存款,之前的人做的分录是借应付账款,贷银行存款了,对吗
购买设备,先预付定金的分录是:借预付账款贷银行存款,收到设备再做分录:借固定资产 贷预付账款 贷应付账款,这样分录正确的吗
我们采购的原材料多付款了,分录做借原材料,贷银行存款,贷应付账款负数,或者借预付账款对吗?
老师,老师,我想问一下,我银行预付了设计费用,借预付账款,贷银行存款,然后收到发票后再做一笔分录是借应付账款,贷银行存款吗
你好,我们购入一台设备,四月份公账付款,做分录借:应付账款—某公司,贷:银行存款。五月份收到了发票该怎么做分录啊,借:固定资产,贷:银行存款 吗
2026年本地个体户或者小规模给异地项目开劳务票还可以开劳务劳务吗,
老师,老板把车租给公司使用,每月租金800元,一年9600,如果按月开票是怎样交税,按年开又是怎样交税
公司给个人申报了年终奖按一次性申报,是不是个人在做汇算清缴的时候可以修改
物流服务运费,快递费可以计入销售费用—运输费吗?
老师,咨询下:我们是医美行业,今年1月份开始不免增值税了,但是我们发票开了张去年的(免税期间)免税发票,导致增值税申报表有个免税收入,但是我们账上1月份是没有免税收入的。这个要怎么办啊?
2026年2月7号是上班日还是休息日?
请问老师,一般纳税人有一笔未开票收入783,客户对公转账,分录,借银行存款,贷主营业务收入,应交增值税销项税额,做申报的时候这笔和税务官网相差的销项税额怎么处理,
老师,今天梳理25年账目,发现多计提了10月份工资1万多元,,导致应付职工薪酬-职工工资有余额,我现在要如何分录调账
总承包符合简易计税金是可以做分包抵减还是不可以
老师,注册地址在上海,建筑劳务在广东县惠州惠东银行基本户也在广东惠东,他的税是在哪里报税,查到他现在停业状态
嗯嗯,没有设定预付账款科目
你好,单位没有设置预付账款科目,可以通过应付账款借方核算预付的款项
老师,新的办公室装修,空调安装费用、购买的地毯在装修期间可以直接计入装修费用里面吗
你好,空调安装费用是计入固定资产科目核算的 新的办公室装修,购买的地毯 是可以通过装修费核算的
后期摊销是一起摊销吗
你好,新的办公室装修,购买的地毯是一起摊销 空调计入了固定资产核算,是计提折旧
还有,老师,我刚接触我们公司的账,我看之前会计在主营业务成本里面也设置招待费了,这样做可以吗
你好,招待费是不会计入主营业务成本科目核算的