你好,没有具体的文件 你可以去看一下注会增值税章节针对这一块的内容(一直都是这样的)

老师,生产企业出口退税申报的时候,是不是一定要增值税期末有留抵税额且大于免抵退税额,才取小的数来退税是吗?那么退税后期末留抵税额的这个数还能留给下个月增值税那边抵扣吗?
老师,目前公司账上增值税有留底金额,这个月开不到销项票,老板又不让申请退税,有什么办法可以让这笔留底税,在下个月增值税申报的抵扣吗,谢谢
小微企业注销,增值税有留抵的,为什么不给退,有文件吗,执行到什么时候,谢谢
请问老师2023年残保金什么时候申报,企业2023年8月还有一部分收入、费用,这两天做完,然后准备税务注销,我听同事说税务注销的时候还让弄残保金,因为没有做过注销,请问残保金税务注销前就要申报吗?还是注销的时候在申报呢?申报是从什么时候开始到什么时候结束呢?谢谢
为什么小规模企业购进的是对方公司开普通发票的,就没有应交税费-应交增值税抵扣,而小规模企业销售货物的时候,贷方却要写应交税费-应交增值税呢?这是为什么?不都是小规模企业吗?