咨询
Q

老师,目前公司账上增值税有留底金额,这个月开不到销项票,老板又不让申请退税,有什么办法可以让这笔留底税,在下个月增值税申报的抵扣吗,谢谢

2022-07-29 11:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-29 11:25

你好,你直接让他在报表上待着就行,下个月就可以继续用。

头像
快账用户3061 追问 2022-07-29 11:26

税务局天天打电话,让申请退税。

头像
齐红老师 解答 2022-07-29 11:28

你好,别听他的,你退了以后有啥异常他还得找你,嗯,你就说你们这最近这两个月就要开发票了。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,你直接让他在报表上待着就行,下个月就可以继续用。
2022-07-29
你好,附加税里面有一个增量留底退税,在这里面填写你增量留抵的金额。
2022-05-09
你好!你按实际应交的计提就可以了。比如这个,城建税,你按62.97计提
2022-05-19
 你好 ;      可以的。 实际中 有税务局让这样做的  
2022-06-09
不需要填写,你之前那个进项税额留底,反馈主表上面留底税额了不需要自己填写
2019-11-14
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×