支付14200元运费给人家,本来是收9个点,少收2个点,我们应该付多少税费=14200/1.09*1.07

老师,运输费正常是9个点,如果人家要我们混合销售按13个点来销售,我们应该在9个点的基础上加收几个点?所以的税都有考虑进去
老师,请问发生运输费14200,他们是一般纳税人,说少收两个点,那我们应该给对方多少钱呢?,怎么计算呢?
请问发生运输费14200,他们是一般纳税人,说少收两个点,那我们应该给对方多少钱呢?,具体的计算算式什么样呢?
老师,请问发生运输费14200,他们是一般纳税人,说少收两个点,相当于我们给对方多少税额呢?
郭老师,麻烦再帮我理一下,发生不含税运输费是14200,就是对方少收我们两个点的税费,本来是收9个点,现在收7个点,帮我计算一下税费是多少,一共应该给对方多少钱?还是没有搞明白
员工有时候报销没有发票会找一些替票,比如打车费,加油费还有其他一些发票,等自己报销时再用,结果平时随手会要一些发票,但是可能以后永远也不会报销,结果导致电子税务局上好多这种小金额的票挂着没报销没抵扣,请问这样好吗?有风险吗?
我投资的酒店,法人是另外一个股东,平台收入,跟店里收入可以用我的银行卡吗?
经营范围中没有,添加进去,也没有实际业务。但是与其他酒店合作,这样我们可以开具吗?
老师,我们是会务公司主营业务就是会议费,没有实际经营酒店的住宿,餐费。在经营范围中写进去住宿服务,餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费,住宿费餐费吗?我们与酒店签的三方协议
老师好,我们公司是1月份的工资2月发3月报个税,员工离职后新换的公司是2月份的工资3月份发3月份报个税,导致25年一共给这个员工报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况有什么合规解决办法吗老师?
0元转让买了一个亏本企业,原来账套的未分配利润是亏损几十万,我们是接着这个账套往下做账吗?原来的法人没有实收资本,都是借资给公司,账里面有个其他应付款几十万,这个要怎么处理
老师,我们是会务公司主营业务就是会议费,没有实际经营酒店的住宿,餐费。在经营范围中写进去住宿服务,餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费,住宿费餐费吗?我们与酒店签的三方协议
老师我们是会务公司,对方要求开具发票中把餐费,住宿费写到明细中?我们公司可以吗?
老师 我朋友去年办了个公司 属于小微企业 没有开展业务 也没有申报 通过企查查 公司存续 接下来这个公司如果发生业务 我们是以前也要申报还是怎么办
有一个员工离职了,他的信息已经删了,工资已经没再报了,。但是还没有在自然人扣缴端做离职,但是他的信息已经删了,要怎么样在自然人扣缴端给她做离职呢?重新添加,然后做离职吗?
不明白为什么是这个金额
少收的只是2个点税金的哈
就想问少收两个点的税金,我们要付多少税金
应该付多少税费,这个就是税金=14200/1.09*0.07
老师,你看开票是这样子的,因为对方说少收2个点,所以发生运费不含税金额14200,就是14200*0.07=994 14200+994=15194 开的发票,我们以为是给税金994给对方,对方确问我们拿15194*0.07=1063.58的税金,到底应该按哪个税额给对方呢
正确的算法就是,先换算不含税,14200/1.09,然后计算你的税金14200/1.09*0.07,总开票金额14200/1.09*1.07
老师 ,14200就是不含税金额。那按照老师说的,我计算开票金额15194是对的,但是现在是应该按哪个计算给税金呢?
不含税直接开x1.07就是含税
老师,我想问我们应该给哪个税金对方
直接乘以0.07就是你要付的税金。