支付14200元运费给人家,本来是收9个点,少收2个点,我们应该付多少税费=14200/1.09*1.07

老师,运输费正常是9个点,如果人家要我们混合销售按13个点来销售,我们应该在9个点的基础上加收几个点?所以的税都有考虑进去
老师,请问发生运输费14200,他们是一般纳税人,说少收两个点,那我们应该给对方多少钱呢?,怎么计算呢?
请问发生运输费14200,他们是一般纳税人,说少收两个点,那我们应该给对方多少钱呢?,具体的计算算式什么样呢?
老师,请问发生运输费14200,他们是一般纳税人,说少收两个点,相当于我们给对方多少税额呢?
郭老师,麻烦再帮我理一下,发生不含税运输费是14200,就是对方少收我们两个点的税费,本来是收9个点,现在收7个点,帮我计算一下税费是多少,一共应该给对方多少钱?还是没有搞明白
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
不明白为什么是这个金额
少收的只是2个点税金的哈
就想问少收两个点的税金,我们要付多少税金
应该付多少税费,这个就是税金=14200/1.09*0.07
老师,你看开票是这样子的,因为对方说少收2个点,所以发生运费不含税金额14200,就是14200*0.07=994 14200+994=15194 开的发票,我们以为是给税金994给对方,对方确问我们拿15194*0.07=1063.58的税金,到底应该按哪个税额给对方呢
正确的算法就是,先换算不含税,14200/1.09,然后计算你的税金14200/1.09*0.07,总开票金额14200/1.09*1.07
老师 ,14200就是不含税金额。那按照老师说的,我计算开票金额15194是对的,但是现在是应该按哪个计算给税金呢?
不含税直接开x1.07就是含税
老师,我想问我们应该给哪个税金对方
直接乘以0.07就是你要付的税金。