你好,根据你的描述,我们应该给对方多少钱=14200*(1—2%)

老师您好,我们是搅拌车运输公司,搅拌车的电池卖给一家公司,然后反向租赁,那我们卖的钱开发票应该怎么开?劳务名称那写什么,税率是多少呢?我们是一般纳税人
老师,请问发生运输费14200,他们是一般纳税人,说少收两个点,那我们应该给对方多少钱呢?,怎么计算呢?
请问发生运输费14200,他们是一般纳税人,说少收两个点,那我们应该给对方多少钱呢?,具体的计算算式什么样呢?
老师,请问发生运输费14200,他们是一般纳税人,说少收两个点,相当于我们给对方多少税额呢?
郭老师,麻烦再帮我理一下,发生不含税运输费是14200,就是对方少收我们两个点的税费,本来是收9个点,现在收7个点,帮我计算一下税费是多少,一共应该给对方多少钱?还是没有搞明白
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
应该给对方的金额是14200+14200*(1—2%)这个金额了吧
你好,根据你的描述,我们应该给对方多少钱=14200*(1—2%) (是针对这个回复有什么疑问吗)
14200是含税还是不含税金额呢?怎么判断呢?
你好,根据你的描述,我们应该给对方多少钱=14200*(1—2%) (是针对这个回复有什么疑问吗) 是的,这个只是给的税费啊,还要加上金额吧
你好,发生运输费14200,根据你这个描述,说明是含税的 金额。 如果是不含税的,会特别指明的
是含税金额,那税额不应该是14200/1.09*(1—2%)吗?
你好,说少收两个点,应当按含税金额减去2%计算才是的
那我们一共应该给对方多少钱呢?
你好,根据你的描述,我们应该给对方多少钱=14200*(1—2%)=13916
老师,这样子计算的金额14200是含税的吗?
你好,这里的14200是含税的
那老师,总共给钱13916,税额是多少呢?
你好,这里的税额=14200/(1%2B增值税税率)*增值税税率
老师,不是按13916计算税额吗
你好,这里的税额=14200/(1%2B增值税税率)*增值税税率 13916是说少收两个点之后的实际付款金额
那对方开票黑我们是怎么开的呢?
你好,按14200的金额开具发票,你们按13916给对方付款就是了
那这个开票14200,付款13916,差额284怎么处理
你好,站在你们的角度,做营业外收入处理啊