你好,不太明白您这个是什么意思?

老师,请问发生运输费14200,他们是一般纳税人,说少收两个点,那我们应该给对方多少钱呢?,怎么计算呢?
请问发生运输费14200,他们是一般纳税人,说少收两个点,那我们应该给对方多少钱呢?,具体的计算算式什么样呢?
老师,请问发生运输费14200,他们是一般纳税人,说少收两个点,相当于我们给对方多少税额呢?
郭老师,麻烦再帮我理一下,发生不含税运输费是14200,就是对方少收我们两个点的税费,本来是收9个点,现在收7个点,帮我计算一下税费是多少,一共应该给对方多少钱?还是没有搞明白
老师,你看开票是这样子的,因为对方说少收2个点,所以发生运费不含税金额14200,就是14200*0.07=994 14200+994=15194 开的发票,我们以为是给税金994给对方,对方确问我们拿15194*0.07=1063.58的税金,到底应该按哪个税额给对方呢
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,那14200是不含税金额,本来是9%,别人少收我们两个点,那税额是14200*7%=994吗?然后我们是叫别人开票含税金额14200+994=15194吗?
对,没错,就是你说的这么算的。
那14200是含税金额呢?怎么计算
你要是计算什么呢?这个
老师,那14200是含税金额,本来是9%,别人少收我们两个点,那税额是14200*7%=994吗?然后我们是叫别人开票含税金额14200+994=15194吗?
要是含税就是你这么计算。
老师 你都没有仔细看我的问题
含税和不含税你都说是这样计算
你的含税不也就是这么算吗
所以问老师你对不对啊,结果,你说含税和不含税都对
你不是说分含税不含两种情况的吗
老师,是的,分两种情况,但是两种情况的计算应该不一样吧!我写了一样的,老师,你为什么不指正我呢?
确实,这个是怪我,也是没看仔细
哦哦哦好的谢谢!
没事,这个真是不好意思