你好 借:银行存款 等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)

我们公司是一般纳税人,销售商品开的是增值税普通发票,分录怎么写
你好,老师,我想问一下,我们是现代服物业类,消杀防疫,一般纳税人,我们开具普通发票6个点,我想问一下,增值税我们还可以用什么抵扣
老师,你好。我想问一下,我们公司是一般纳税人,10月23日,开了一张增值税专用发票,80000元。因为税号错误,对方12月份让我们重新开具。对方没有认证,我们做了红冲处理。然后,又开具了正确的增值税专用发票。我想问一下,10月份的发票,分录怎么写 ,12月份,红冲的分录,意思就是,像这种情况,三张发票应该如何处理?
老师,你好。我想问一下,我们公司是小规模纳税人,开具普通发票,冲红如何冲?
老师,你好。我们是增值税一般纳税人,超市企业。我想问一下,增值税普通发票收入,应该如何写分录。发票是免税的。
老师,我想确认一下,不管我们公司开出去的是增值税专用发票,还是增值税普通发票,都可以确认增值税销项税额,是吧
你好,是的,是这样的
老师,那我还想再问一下。超市和别的企业不同。需要确认无票收入,那这个无票收入应该如何确认?
你好,实现了多少无票收入,就确认多少啊
老师,但是具体……打个比方吧。我们开了票的是3000。但是,收了款的是25000。那多收的22000。是不是就可以确认为无票收入?
你好,是的,是这样的