你好 借:银行存款 等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)

加油站油票,开具13个点的普通增值税发票,我们公司是一般纳税人,普票可以抵扣进项税么
你好,老师,我想问一下,我们是现代服物业类,消杀防疫,一般纳税人,我们开具普通发票6个点,我想问一下,增值税我们还可以用什么抵扣
老师,你好。我想问一下,我们公司是一般纳税人,10月23日,开了一张增值税专用发票,80000元。因为税号错误,对方12月份让我们重新开具。对方没有认证,我们做了红冲处理。然后,又开具了正确的增值税专用发票。我想问一下,10月份的发票,分录怎么写 ,12月份,红冲的分录,意思就是,像这种情况,三张发票应该如何处理?
你好,我想问一下,我们公司是小规模纳税人,我们公司这个季度开了60万的普通发票,我想问一下,我们这第一个季度增值税应该是多少?
老师,你好。我想问一下,我们公司是小规模纳税人,开具普通发票,冲红如何冲?
请问小规模纳税人开专票,会有什么影响?之前的公司收到的专票因为项目都是简易计税也是不能抵扣,滞留票也没有预警。小规模纳税人能开专票吗?
老师,2025是小规模,暂估了130万,2026今年4月我升级一般纳税人,那如果我今年开回来120万的普票,我可以抵扣我去年暂估的130万吗?
村集体合作社,当地农牧局给了70万,用于购买牛羊,怎么做会计科目?
现在大数据时代,想股权转让.直接按交的所的税百分之二十五倒推利润总额,算出未分配利润然后算出个人所得税吗
老师,有企业所得税年度汇算清缴模版么,就是税局系统那个模版
老师 账上做了一笔以前年度损益调整 然后 利润表的净利润和资产负债表的未分配利润 相差了这个数据 就这样不用管吗 还是?
老师,您好,我们是双软企业,正在享受两免三减半的优惠政策,今年是第二年,所以还不需要交企业所得税,但账上应交税费-所得税13万多,这里需要怎么做分录冲销呢?如果是贷方为所得税费用,就变成负数了
公司要年报了,也要注销了,但是去年房东发票还没有开来。怎么处理,对方一直拖着,又不好搞得太难看,领导还有其他门店在他们那边租
老师,我运输公司的内账会计,公司22年5月成立,2人合伙企业。当时没有会计,我是后来接手的。公司在24年购买运输车原值是2351094.69元,当年没做固定资产卡片,没做固定资产的计提,后来25年年底老板要3年的利润表,就按系统导出来给他了。后来我在想,这个固定资产影响利润吗?
老师,我现在是小规模,去年暂估了130万材料费,如果我这月升级一般纳税人,那我找供应商开回来的专票还可以当做成本抵扣我去年暂估的130万吗?
老师,我想确认一下,不管我们公司开出去的是增值税专用发票,还是增值税普通发票,都可以确认增值税销项税额,是吧
你好,是的,是这样的
老师,那我还想再问一下。超市和别的企业不同。需要确认无票收入,那这个无票收入应该如何确认?
你好,实现了多少无票收入,就确认多少啊
老师,但是具体……打个比方吧。我们开了票的是3000。但是,收了款的是25000。那多收的22000。是不是就可以确认为无票收入?
你好,是的,是这样的