你好,不需要计入 财务人员工资薪金所得,因为这个是免征税款的 不需要缴纳增值税 借:银行存款,贷:其他应付款

老师,请问个税扣缴手续费是什么样的情况下才能去申请,申请后直接税局退到企业账户吗?这部分手续费是企业的营业外收入吗,账务处理是要做营业外收入还是冲财务费用手续费,不需要返还给员工个人对吗?
老师我们今年的个税手续费返还做账务处理需要交增值税吗,我在网上查的如果奖励给财务人员做其他应付款就行,如果用于公司支出要做营业外收入,需要交增值税吗
个税手续费如果返给财务人员,需要计入财务人员工资薪金所得吗?需要计算增值税吗?执行企业会计制度的账务处理?
老师,请问返还财务人员的个税手续费,需要计入个人综合所得报税吗
个税手续费返还奖励给员工,需要申报个税吗?账务处理的时候,计入应付职工薪酬,明细科目写什么
老师你好,所有的进项和销项都要缴纳印花税吗
老师,你好,请问出售厂里现在在用的固定资产,分录应该怎么做?
请问老师,一月份收到一笔分红款,但是公司没有费用,企业所得税交得多,这种情况该怎么把税降下来?
可以给我一份 费用报销单 作为参考吗?截图也行
老师,怎么打印社保证明
老师 一般纳税人增值税主表第二行本期销售额等于销售收入还是等于哪个数
老师,所得税季报:1月发放去年12月工资的,实际支付的 职工薪酬 大于计入成本的职工薪酬,出来提示说实际发放大于本年个税申报表金额。咋办呢???
2026年1月份红冲了2025年开具的60万发票,2026年不再开具发票 调整以前年度损益调整。报表如何处理?
跨竟电商我的总收入是30万,怎么做分录
\'贵宾服务费,机场的,2025年发生15万,其中10万放到业务招待费,另外的5万放到差旅费,可以么。领导拿来报销的。民营企业。企业所得税怎么弄呢?是把5万也放到业务招待费么?
12366说要计个税和增值税
你好,人家说的不一定都对 个人建议你去做相应的学习 返给财务人员,对于单位来说是往来款,不是收入 不返给财务人员,才需要做增值税申报的
财税2016 36号附件销售服务、无形资产、不动产里面没有指明是返给财务人员不计算增值税,只说了代扣代缴个人所得税手续费应当按照“商务辅助服务-经纪代理服务”税目开具发票和缴纳增值税 您说的返给财务人员不计算增值税是在哪个文件里呢
你好,不返还,才需要像你说的这样 返给财务人员,对于单位来说是往来款,不是收入(这个没有文件)