你好!不退税,就要让他不亏损
请问老师,我在21年第一季度预缴了几百块的企业所得税,现在汇算清缴的不想退这个税,冲减工资怎么记呢?
老师好,我在2021年汇算清缴的时候调增了其他项目,原因是2021年多缴纳了所得税,不退,税务局说后期抵税,这个我需要做账务处理吗?后期抵税的时候我要怎么操作呢?季度的时候好像不能调减,一定要22年汇算清缴的时候抵扣吗?但是汇算清缴招待费不需要补那么多所得税,这个正确处理方式是怎样的?
老师,2022年一季度缴税了,后期亏损,汇算清缴时有退税,业务招待费调增 需要缴的税抵减后,还有几百块钱的退税,这个不退税的话怎么处理
老师,汇算清缴本来是有点利润需要交税的,可是弥补以前年度亏损后还有亏损,就不需要交税了。但是22年还预交了30,这样汇算清缴后显示需退税30,这30不退行吗,,我应该怎样做
老师,23年初缴了几百块钱的所得税,后面一直亏损,汇算清缴时有这几百块钱的退税,不想退税的话就在105000表里面第30行账载金额那里倒退填一个数字可以吗?
老师您好,麻烦讲下,这里1年和5年撤销权都消灭的区别?谢谢
个税里面申报是时遇到人员未计算税款要怎么处理?
一个粮店有100多种调料,怎么算毛利?
老师,我单位是个个体户,给一个企业维修办公室,包工包料,也负责把企业牌匾安装上,我单位取得牌匾发票,应该怎么记分录?
老师,为什么利润分配-未分配利润是亏损的,我们账上还一直有流动资金呢?
老师我在申报增值税是系统给我带入了数字但我有无票收入要怎样加上呢
为啥记账公司会计比企业会计手快很多,他们手超级快,一天做账20多家还能报完税@董孝彬
老师你好,总公司是一般纳税人,分公司为小规模纳税人,所得税汇总纳税,这样可以吗
老师,我们是13%的一般纳税人,我们营业范围有技术咨询,之前开这个开技术咨询开了13%,现在开技术咨询能开6%的吗
政府补助 退回 存在尚未摊销的递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益,如何写分录,能举个具体例子吗
财务报表年报已经申报,这个具体怎么操作
你好!你可以更正申报就好了
如果改表,是不是就要反结账,2022年四季度的报表也得重新报,这样太麻烦了,有没有其他办法
你好!你如果只是不想退税,直接调整汇算清缴报表就行
老师,可以说下具体调整哪些?怎么调
你好 !你如果想简单点,有一张表上,有个其他项,直接填那里就好