你好,借贷方向没有问题的,只不过是财务费用,建议放到借方负数。
老师,我们是建筑企业,有在银行贷款,收到的利息我直接冲减了在建工程待摊利息,我分录是借:财务费用利息收入,贷:在建工程待摊利息,现在导致我的利润表上的财务费用和我总账和科目余额表上的发生额对不住,怎么办
你好..我们2020年给建厂房从银行借了一笔款..用于建筑厂房和办公楼.但是利息一直记 借:财务费用 贷:银行存款 正确的应该是 借:在建工程-利息支出 贷:银行存款 这个怎么调整.是借了2年的款..
老师,请问一下,就是 我在查账的时候发现,之前2022年 上半年有些账都做错了 科目挂错了, 比如贷款利息, 贷款是专用于支付建安成本(工程款等)的,然后这个利息是不是就应该资本化, 正确分录是不是 借 开发成本-开发间接费 -利息 贷 银行存款 但是之前会计 是 借 财务费用-利息 贷 应付利息 借 应付利息 贷 银行存款 用不用更正过来?? 借 开发成本-开发间接费-利息
想咨询一下,我公司借给子公司钱收利息,母:2017账面利息收入100,子公司将利息资本化--计入在建工程100,当年合并抵消分录:借:财务费用-利息收入,贷:在建工程,2018年,子公司在建工程转固,并且18年计提了40的折旧,此时18年的抵消分录咋写?
老师,调整去年的财务费用,有个财务费用,本来是利息收入,错误记入利息支出了,审计报告也出了,我在今年3月怎么调整
老师,固定资产科目,25年期初余额是325万,25年7月的科目余额表为啥还是325万呀?我每个月都提折旧了呀???
老师,加油站购买3000元的电线电缆应计入那个科目
你好,我就是想问下成本结转,其他的步骤都会,就是这块不行,生产制造业公司,仓库没有领用单据入库单啥的
年终奖是否要在12月计提?若次年2月才知道去年的年终,怎么入帐?
老师,甲方房地产给我建筑公司以房抵债了,然后房子并不在账上,现在老板要把房子抵给供应商付货款,供应商还要求我们开具卖房子的发票,主要也不在我们的账上啊房子,怎么给他开具,供应商还说,假如我们开具卖房子的发票,他们付款也不能直接付我们公户,要经过项目经理收款,让项目经理转公司公户,怎么处理呢,
请问:这道题监事为啥不能?
企业将利润分配给自然人股东,企业方有代扣代缴个人所得税义务吗
老师公司不交社保,怎么给公司解决问题
老师这道题进项税为什么不算应税和免税销售比来减进项税
单位制造变动成本不等于变动成本? 目标利润为何不是-20,
财务费用就是负数,跨年了不应该是以前年度损益调整吗
你好,你们是企业会计准则做帐的吗? 如果是小企业会计准则作战的,可以直接坐到的
我们是一般纳税人,应该用的是企业会计准则吧
一般纳税人可以用企业会计准则,也可以用小企业会计准则。那汇算青椒的数在2021年怎么做的?
21年汇算清缴按财务费用做的,我应该怎么办
你好,那就已经抵扣了企业所得税,然后在2022年你就不需要再操作了。
21年不是不应该抵扣吗,那不是多抵扣了吗
二一年你多抵扣了,那2022年你没有多抵扣,这不红冲了红冲了财务费用,不是你的利润就上来了,你可以看一下的。
现在还能修改2021年的企业所得税吗?
哦,也是,没影响利润,那就不用管是不
对的,是的,可以忽略的。
那我23年报22年的发票费用,怎么入账
这个具体的是什么业务的。2022年的成本费用吗?
嗯嗯费用,22年忘记报了,票是22年的
借以前年度损益调整贷应付账款, 借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整 汇算清缴纳税调减
22年的汇算清缴吗,为啥这个又用以前年度损益了?
你好,汇算清缴需要纳税条件。