你好,借贷方向没有问题的,只不过是财务费用,建议放到借方负数。
老师,我们是建筑企业,有在银行贷款,收到的利息我直接冲减了在建工程待摊利息,我分录是借:财务费用利息收入,贷:在建工程待摊利息,现在导致我的利润表上的财务费用和我总账和科目余额表上的发生额对不住,怎么办
你好..我们2020年给建厂房从银行借了一笔款..用于建筑厂房和办公楼.但是利息一直记 借:财务费用 贷:银行存款 正确的应该是 借:在建工程-利息支出 贷:银行存款 这个怎么调整.是借了2年的款..
老师,请问一下,就是 我在查账的时候发现,之前2022年 上半年有些账都做错了 科目挂错了, 比如贷款利息, 贷款是专用于支付建安成本(工程款等)的,然后这个利息是不是就应该资本化, 正确分录是不是 借 开发成本-开发间接费 -利息 贷 银行存款 但是之前会计 是 借 财务费用-利息 贷 应付利息 借 应付利息 贷 银行存款 用不用更正过来?? 借 开发成本-开发间接费-利息
想咨询一下,我公司借给子公司钱收利息,母:2017账面利息收入100,子公司将利息资本化--计入在建工程100,当年合并抵消分录:借:财务费用-利息收入,贷:在建工程,2018年,子公司在建工程转固,并且18年计提了40的折旧,此时18年的抵消分录咋写?
老师,调整去年的财务费用,有个财务费用,本来是利息收入,错误记入利息支出了,审计报告也出了,我在今年3月怎么调整
我们公司是个体户做美容的,是不是用总营业额-工资-店里日常开支-充值送的钱=剩下的钱,剩下的钱再来分红,我觉得应该还要减去客户卡里的余额,然后剩下的钱再来分吧
请懂孝彬老师回答———还是有点不明白,还是拿那个100万的回款来说吧,比如我司开了60万的材料给挂靠方,余下的40万是机械和劳务票,但是这些票都在我司这里啊,您说不用开给,挂靠方了,那挂靠方那里只有60万的材料款,他能打100万给我吗,那被挂靠方不是只有100-60万的成本吗。这一点不明白?———请懂孝彬老师回答
老师,我公司是自产自销鱼虾的小规模企业,有未开票的收入需要交印花税吗?
请懂孝彬老师回答———还是有点不明白,还是拿那个100万的回款来说吧,比如我司开了60万的材料给挂靠方,余下的40万是机械和劳务票,但是这些票都在我司这里啊,您说不用开给,挂靠方了,那挂靠方那里只有60万的材料款,他能打100万给我吗,那被挂靠方不是只有100-60万的成本吗。这一点不明白?———请懂孝彬老师回答
我们公司购买大型设备,设备供应商定期安排人员来维修,对方公司维修人员的住宿餐费,都有我们公司支付,这些住宿餐费记入什么费用,哪个会计科目
我们公司是个体户做美容的,是不是用总营业额-工资-店里日常开支-充值送的钱=剩下的钱,剩下的钱再来分红,我觉得应该还要减去客户卡里的余额,然后剩下的钱再来分吧
请问公司给员工买了社保后,工资可以不走对公账户发吗?
老师,请问在建期间的费用,是不是可以直接计入管理费用-相应的费用,比如说职工薪酬,办公费等,不直接计入管理费用-开办费行不行
老师,请问在建期间管理人员工资是计入管理费用还是在建工程?
股东爱人名下的车(14年路虎揽胜)租给公司,租金60000万/年,需要缴纳什么税,缴纳多少,最多能收取多少保证金。(其实是想多从公司拿出些现款公司周转)
财务费用就是负数,跨年了不应该是以前年度损益调整吗
你好,你们是企业会计准则做帐的吗? 如果是小企业会计准则作战的,可以直接坐到的
我们是一般纳税人,应该用的是企业会计准则吧
一般纳税人可以用企业会计准则,也可以用小企业会计准则。那汇算青椒的数在2021年怎么做的?
21年汇算清缴按财务费用做的,我应该怎么办
你好,那就已经抵扣了企业所得税,然后在2022年你就不需要再操作了。
21年不是不应该抵扣吗,那不是多抵扣了吗
二一年你多抵扣了,那2022年你没有多抵扣,这不红冲了红冲了财务费用,不是你的利润就上来了,你可以看一下的。
现在还能修改2021年的企业所得税吗?
哦,也是,没影响利润,那就不用管是不
对的,是的,可以忽略的。
那我23年报22年的发票费用,怎么入账
这个具体的是什么业务的。2022年的成本费用吗?
嗯嗯费用,22年忘记报了,票是22年的
借以前年度损益调整贷应付账款, 借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整 汇算清缴纳税调减
22年的汇算清缴吗,为啥这个又用以前年度损益了?
你好,汇算清缴需要纳税条件。