同学你好 这个一次性开也可以的

老师好,如果一个自然人代开了两次发票,一次200万发票,一次100万,工资有20万,要一起汇算清缴吗?
老师您好:我们公司成立了两年了,第一次开发票出去200万,这要分几次开发票好,还是一次性开发票好
老师您好,我单位发生了真是招待费1.1万,两张票,是一次性记入还是分两个月记入好
老师,我们有两个客户做疗程,前后打了100万到我们账户,截止到今天还有25万没打。但是他们是要分15次做完的。我这个开发票要怎么操作比较好,分几次开比较好
老师好,去年底付给材料商157万多(分多次付款),催了几次一直不开票给公司,这个款付出去了也不退款给我们了,万一材料商真不开票,这个要怎么处理。
不动产租赁含增值税是469518,不含增值税呢
老师好!请问25年研发没有在账面做,能补做到26年吗?
当期期末留抵税税额是什么意思?怎么来的?
小规模纳税人,租入的厂房做车间改造项目,现把前期在建工程完工转到长期待摊费用,问题是,目前没有投入使用,请问怎么长期待摊费用怎么摊销?要摊销的话列哪个科目
老师,公司新买了两台车,一共20多万,我想一次性进费用,账务就不折旧了,这样可以吗?
老师,我今天报税,进项不够。从2021年4月的进项有很多都没有勾选抵扣,我今天可以勾选抵扣吗?账务怎么操作处理?
个体户办理营业执照在哪里办理
实收资本实缴已经交过印花税了。转换成知识产权还需要再缴纳一次印花税么
老师,去年入账的一些报销,金额都是不大的费用,当时没注意它是专票,全入成本费用了,今年2月还调整进项出来,是冲当期损益吗? 借:应交税费—应交增值税(进项税费) 贷:主营业主成本/管理费用 还是通过以前年度损益调整? 借:应交税费—应交增值税(进项税费) 贷:以前年度损益调整
老师,上个月购置的设备,用于研发,价值27900,本月一次扣除,要怎么写分录呢?
您好老师:我们公司没有开过发票,一次性能开这么大的金额吗
同学你好 这个是实际业务吗
是的,我们是搞软件开发的,收入不是每月的有的,是按开发合同来的
同学你好 研发支出就可以了 收入做主营业务收入